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- 发布日期2023-11-06
- 有效性有效
弥勒市2022年“三公”经费决算情况说明
根据《中华人民共和国预算法》和国务院关于推进政府预算信息公开的有关规定,经弥勒市财政局对全市各预算单位的年终部门决算报表数据进行汇总统计,现将弥勒市(包括全市行政单位、事业单位以及其他使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费单位)2022年“三公”经费决算情况公开并说明如下:
一、弥勒市2022年“三公”经费预算执行情况
2022年,弥勒市一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为1,525.89万元,较年初预算数减少62.96万元,下降3.96%,较上年执行数增加239.51万元,增长18.62%。其中:
因公出国(境)费为0万元,较年初预算数减少9.14万元,下降100%,上年执行数为0万元,无变动。
公务接待费为141.53万元,较年初预算数减少226.64万元,下降61.56%,较上年执行数减少32.31万元,下降18.59%,本年共发生国内公务接待批次为1990次,共计接待18685人次,比上年减少580批次及5322人次。
公务用车购置及运行维护费为1,384.36万元,较年初预算数增加172.82万元,增长14.26%,较上年执行数增加271.82万元,增长24.43%(其中:公务用车购置费为305.05万元,较年初预算数增加191.09万元,增长167.68%,较上年执行数增加169.12万元,增长124.42%;公务用车运行维护费我1,079.31元,较年初预算数减少18.27万元,下降1.66%,较上年执行数增加102.70万元,增长10.52%)。当年购置公务用车14辆,年末公务用车保有量为501辆。
二、弥勒市“三公”经费增减变化原因说明
弥勒市严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等省州相关文件精神,硬化预算约束,细化“三公”经费预算管理,切实从源头控制“三公”经费,确保了“三公”经费只减不增。2022年,弥勒市一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为1,525.89万元,较年初预算数减少62.96万元,下降3.96%。其中:
因公出国(境)费为0万元,较年初预算数减少9.14万元,下降100%,其主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响,我市当年无人员因公出国境,因此未发生费用。
公务接待费为141.53万元,较年初预算数减少226.64万元,下降61.56%,其主要原因是受新冠肺炎疫情影响,且我市在当年也出现点状疫情,因此本年发生国内公务接待批次和人次都较2021年减少,相应公务接待费也下降。
公务用车购置及运行维护费为1,384.36万元,较年初预算数增加172.82万元,增长14.26%。其中:公务用车购置费为305.05万元,较年初预算数增加191.09万元,增长167.68%,较上年执行数增加169.12万元,增长124.42%。增长的主要原因是当年卫生、公安、司法、应急、林草、纪委和乡镇等部门因工作需要购置特殊业务用车14辆,导致公务用车购置费较年初预算及上年数增长;公务用车运行维护费为1,079.31元,较年初预算数减少18.27万元,下降1.66%,较上年执行数增加102.70万元,增长10.52%。其主要原因是我市严格加强公务用车使用控制管理,切实降低公务用车费用支出,使运行维护费与年初预算数有所下降,但由于公务车辆使用时间较长,维修保养次数相应增加,也使公务用车运行维护费较2021年有所增长。
附件:1.弥勒市2022年“三公”经费决算数对比情况表
2.“三公”经费口径说明
附件1
2022年弥勒市“三公”经费决算数对比情况表
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 | 单位:万元 | |
| 项 目 | 上年 决算数 | 本年 决算数 | 较上年增减情况 | ||
| 增减额 | 增减幅度% | ||||
| 合 计 | 1,286.38 | 1,525.89 | 239.51 | 18.62 | |
| 1、因公出国(境)费 | 0 | 0 | 
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| 2、公务接待费 | 173.84 | 141.53 | -32.31 | -18.59 | |
| 3、公务用车费 | 1,112.54 | 1,384.36 | 271.82 | 24.43 | |
| 其中:(1)公务用车购置 | 135.93 | 305.05 | 169.12 | 124.42 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 976.61 | 1,079.31 | 102.70 | 10.52 | |
附件2
“三公”经费口径说明
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、拍照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
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         滇公网安备 53250402000118号
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