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政府信息公开

  • 索引号
    mlszwfwglj/2025-00024
  • 发布机构
    弥勒市政务服务管理局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-10-23
  • 有效性
    有效

弥勒市政务服务管理局2024年度部门决算

监督索引号53250400249801000


目录


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责市级政务服务中心的建设和管理工作。

(二)负责市级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

(三)负责市级公共资源市场交易项目招投标的综合监管工作。

(四)负责受理市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理。

(五)会同相关部门根据有关法律法规,拟订市级公共资源交易活动有关制度和市级公共资源交易目录。

(六)承担弥勒市“12345”政务热线管理工作。

(七)承担弥勒市推进行政审批制度改革相关工作。

(八)指导乡镇政务服务管理业务工作。

(九)完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、政务服务科、行政审批科、政策法规科。所属单位3个,分别是:

1.弥勒市公共资源交易中心

2.弥勒市投资项目审批服务中心

3.弥勒市政府采购和出让中心

(二)决算单位构成情况

纳入弥勒市政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共4个(含非独立核算单位3个)。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个(非独立核算)。分别是:

1.弥勒市政务服务管理局

2.弥勒市公共资源交易中心

3.弥勒市投资项目审批服务中心

4.弥勒市政府采购和出让中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员17人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化政务服务改革,提高利民便民服务水平

推进事项标准化建设,实现更多事项网上办、掌上办。 一是统筹全市乡镇(街道)村(社区)两级便民服务中心、站接入电子政务外网,推动全省政务服务平台作为基层办事的统一入口,实现办事群众“进一张网、办所有事”。二是及时承接省级推送的政务服务事项,完善办理时间、办理地点、咨询方式、投诉方式等本地化要素并配置发布,提高办事指南要素信息的完整度和准确性,实现政务服务事项数据同源、动态更新、联动管理,推动同一事项无差别受理、同标准办理。三是动态更新办事指南,督促指导政务中心各进驻部门窗口,根据政务服务事项调整变动情况,及时制作、更新办事指南二维码,并摆放在窗口供办事企业和群众查阅。2024年,全市37家市级部门及乡镇(街道)、村(社区)共承接省级推送的政务服务事项8002项,网上事项发布率100%,网上可办率达99%以上,全程网办和零跑动比例达85%以上,承诺办结时限压缩率达75%以上,即办件比例达35%以上,全市政务服务网上平台共受办理审批服务办件9577件。

完善集成服务模式,实现办事多元化、流程最优化、材料最简化、成本最小化是印发《弥勒市“高效办成一件事”2024年度重点事项清单的通知》《弥勒市“高效办成一件事”2024年度新一批重点事项清单的通知》,积极推进全省“一件事”重点事项线上平台“一端受理”,完成2024年26个“一件事”重点事项认领、配置、发布、窗口设置。二是深入推进“集中办、一门办”提升“一站式”服务效能。优化设置进驻部门服务窗口、无差别综合服务窗口、“高效办成一件事”综合服务窗口、企业服务专区。严格落实政务服务中心进驻事项负面清单制度,组织政务服务实施部门动态梳理进驻事项清单3批次,目前,市政务服务中心共进驻44家市级部门及企业,114名窗口工作人员,进驻大厅集中受办理政务服务事项1108项。推进告知承诺+容缺受理、就近办、自助办、一证即办、帮办代办、免证办等多元化服务模式。同时,以新政务服务大厅搬迁为契机,建设服务场所更大、信息化智能化程度更高的实体服务平台,目前正在进行室内装修。三是做好政务服务“跨省通办”“省内通办”事项动态管理,234项“跨省通办”事项县市有权限实现“跨省通办”的142项事项实现异地代收代办、跨空间办理。四是动态做好电子证照申报、签章关系配置和加盖电子印章工作。备案电子印章并与电子证照颁发机构关联配置率达90%以上,电子证照加盖印章率达100%。2024年,累计受办理“一件事”重点事项服务办件5312件,办结率100%;市政务服务大厅受办理审批、服务办780428件,办结率达98%以上,以证明事项告知承诺办理的政务服务事项139373件,容缺受理事项90589件,就近办97930件,一证即办187772件,帮办代办164次;“跨省通办”受理办件41543件。

规范12345热线运行管理搭好政民“连心桥”制定印发《弥勒市12345政务服务便民热线工作机制》,形成上下联动、左右贯通、无缝隙、全覆盖的热线服务和诉求办理格局。全市共有68家市级部门、乡镇(街道)接入12345政务服务便民热线综合服务平台,实现政务热线服务城乡全覆盖。坚持“每月一报”,每月对运行情况进行分析研判并形成专题报告11期,建立“直通快达”机制,报告直达“一把手”,着力打造数据准确的舆情收集站、了解社情民意的“领导视窗”。开展高频、重复诉求专项治理行动,通过清淤疏堵,优化整合“一线”资源,规范受理范围,共清理关于违建索赔、无据索赔、无端求助等不在热线受理范围内的重复投诉156件,避免公共热线成为“私人热线”。严格落实“接诉即办”,2024年以来,12345热线共受办理企业和群众诉求9385件,按时办结率100%,派件准确率95%以上。

2.深化简政放权,提升惠企利企服务质效

持续深化简政放权,扎实做到放管结合。联合市委编办、市司法局深入14个乡镇(街道)对权责清单履行情况、赋权事项实施情况进行全面摸底调研和科学评估。对乡镇(街道)接不住、管不好、用不到的赋权事项进行动态调整,分别收回各乡镇和太平、福城街道承接事项4项,收回弥阳街道承接事项2项。自赋权事项实施以来,各乡镇(街道)共办理赋权事项410件次,增强基层治理的“底气”,群众身边的违法违规行为第一时间发现并处置,打通基层执法“最后一公里”。及时修订乡镇(街道)权责清单并印发公布,1862项行政职权实现权责法定、公开透明,权力在阳光下运行。

加强投资项目审批服务中心的运行管理,落实“四减一优”。积极督促进驻审批中心的14家项目审批部门严格落实“四减一优”、并联审批、容缺受理和省州市三级联动等审批机制,提高项目审批效率。加快项目推进步伐,优化投资环境,以企业需求为导向,以投资项目审批服务中心为主阵地,建立健全高效、协同、规范、便捷的项目审批帮办代办机制,认真落实《弥勒市投资项目审批服务中心项目审批帮办代办工作制度》,2024年以来,按照“自愿委托、免费代办、协同联动、依法合规”的原则,共提供项目审批帮办代办服务4件次。

加强利企惠民政策服务,强化政策支持,激发市场主体活力。加强政策兑现综合服务系统日常运行管理,为45家部门配置了账号,自系统上线运行以来,共在平台发布助企惠企政策1条、民生保障政策6条。组织开展涉企政策“回头看”,按照“谁制定、谁负责,谁实施、谁负责,谁主管、谁负责”的原则,梳理市级层面出台且现行有效的惠企政策1项,即《弥勒市企业上市培育实施方案(2022—2025年)》。优化申报流程,制作简明扼要、层次清晰、通俗易懂的操作规程,并组织开展涉企政策及操作规程培训,确保行业领域工作人员能操作、会执行;相关助企惠企政策及操作规程已在市政务服务中心、乡镇(街道)便民服务中心等场所进行宣传,多渠道让经营主体广泛知晓。

3.规范招标投标行为,维护招标投标领域公平竞争

推进公共资源交易平台整合,促进公平竞争。对标公共资源交易平台服务标准,通过精简服务流程、压缩受理时限、加强见证服务等举措,提升公共资源交易规范化、制度化、标准化服务水平。将进场交易项目登记所需材料从原来的6个精简为4个,项目受理时间从1个工作日缩短到3个工作小时。主动融入全省工位“大循环”评审新格局,全面推行远程异地工位制评标服务。加大保证金减免政策宣传,严格落实鼓励减免政府投资项目投标保证金的政策,推动投标保证金减免金额不低于应收取金额50%的政策落地兑现。推广运用企业信用评价方式替代投标保证金,招标标的金额在1000万元以下的依法必须招标项目,免于收取无失信记录企业的投标保证金。2024年,完成主场项目服务79个,提供客场项目服务177次,成交金额316901万元,节约资金6972.69万元,节约率2.15%,共减免投标保证金11276.07万元,减免率达到69.8%。运用无失信记录替代现金缴纳投标保证金项目16个,涉及投标企业109家。

坚持优质高效采购,提高政府采购水平。认真贯彻落实公平竞争审查制度,制作的采购公告、采购文件、出让(招租)公告等由政采中心工作人员采用AB角交叉审核方式,确保公告无误,在发布采购公告前开展公平性审查,由采购人(处置人、出让人)对照14项可能存在影响公平竞争的条款进行逐项排除,确保采购文件、出让(招租)公告的公平性。组织的采购(出让)项目未出现采购(出让)人、评审专家、工作人员违规违纪现象,代理的项目做到零投诉。积极推进“政采云”平台全流程电子化交易。代理“弥勒市中医医院集成平台、手术麻醉等系统(硬件)采购”项目,通过“政采云”平台顺利完成竞争性谈判采购,是全州首个以“政采云”平台为介质推进完成的全流程电子化、不见面交易采购项目。2024年,共完成政府采购项目62个,成交金额15,249.7267万元,资金节约率2.62%。完成62个国有产权、罚没物资进场交易项目,成交金额20,766.0256万元。共审核供应商入驻281家,商品上架14988件,网超/网上服务市场协议265个,框架协议17个。

4.持续强化作风建设,树立良好服务形象

加大培训力度,提升工作人员业务能力和综合素质。常态化召开窗口工作人员例会7次,组织窗口人员集中学习《中国共产党纪律处分条例》、党的二十届三中全会精神和整治群众身边不正之风和腐败问题专项行动相关文件精神,召开“高效办成一件事”工作部署会、开展弥勒市“高效办成一件事‘岗位大练兵·业务大比武’”活动,聚焦“高效办成一件事”第一批16个重点事项,以“现场调度+实景演练”的方式,持续提升接件窗口业务素养和服务技能。

推进作风建设,树立为民服务的良好形象。强化服务效能监督,坚持“每日两巡查”“每月一通报”,对窗口人员工作纪律、服务态度等巡查480余次。做好政务服务投诉处理、“一把手”走流程“嵌入式”监督、政务服务特约监督等工作,印发《弥勒市人民政府办公室关于开展市级部门“一把手”走流程坐窗口换位体验专项活动的通知》,开展政务服务特约监督工作例会暨“办事只进一门,增效能促发展”专题特约监督活动,全面发动部门“一把手”、分管领导、科室负责人及社会力量参与政务服务效能监督,及时发现、解决企业群众办事的堵点、痛点和难点,实现“以评促优,以评促改”。截至12月,我市“好差评”主动评价率83.7%,好评率100%;政务服务投诉处理27件,办结27件;全市28家市级政务服务实施部门共计开展“一把手”走流程坐窗口换位体验活动86次,发现问题12个,已解决问题12个,政务服务特约监督员开展监督活动8次,提出意见建议2条,均已采纳并完成整改。


第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市政务服务管理局2024年度收入合计3,963,112.22元。其中:财政拨款收入3,963,112.22元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少275,051.34元,下降6.49%。其中:财政拨款收入减少275,051.34元,下降6.49%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加0.00元,增长0%。下降的主要原因是:严格执行厉行节约相关规定,压缩办公费、差旅费、接待费等一般性支出。

二、支出决算情况说明

弥勒市政务服务管理局2024年度支出合计3,963,112.22元。其中:基本支出3,963,112.22元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少275,051.34元,下降6.49%。其中:基本支出减少275,051.34元,下降6.49%;项目支出增加0.00元,增长0%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。下降的主要原因是:严格执行厉行节约相关规定,压缩办公费、差旅费、接待费等一般性支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,963,112.22元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,710,141.15元,占基本支出的93.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252,971.07元,占基本支出的6.38%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,963,112.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少275,051.34元,下降6.49%,完成年初预算的97.74%。下降的主要原因是:严格执行厉行节约相关规定,压缩办公费、差旅费、接待费等一般性支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3,041,088.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.73%,完成年初预算的96.85%,主要用于一是行政人员和事业人员的工资福利性支出、对个人家庭的补助;二是维持机构运转的日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出;造成预决算差异的主要原因是:严格执行厉行节约相关规定,压缩办公费、差旅费、接待费等一般性支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出406,052.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%,完成年初预算的104.74%。主要用于职工基本养老保险、工伤、失业保险等社会保险费用的缴纳;造成预决算差异的主要原因是人员变动,调入人员社保大于调出人员的社保。

9.卫生健康(类)支出277,420.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%,完成年初预算的100.56%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险、大病补充保险等社会保障费用的缴纳;造成预决算差异的主要原因是人员变动,调入人员医疗保险大于调出人员的医疗保险。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出238,551.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的94.99%。主要用于本单位住房公积金的缴纳;造成预决算差异的主要原因是人员变动,调入人员住房公积金小于调出人员的。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元,决算为1,203.00元,完成年初预算的24.06%;支出决算较上年减少2,297.00元,下降65.63%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为1,203.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的24.06%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,年初无此项预算;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元,年初无此项预算;公务接待费支出决算较上年减少2,297.00元,下降65.63%;具体是国内接待费支出决算1,203.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,297.00元,下降65.63%;国(境)外接待费支出决算0.00元,年初无此项预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元,支出决算为1,203.00元,完成年初预算的24.06%,支出决算较上年减少2,297.00元,下降65.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为1,203.00元,完成年初预算的24.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神,从严控制公务接待费开支,公务接待费批次和金额都下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,年初无此项预算;公务用车购置费支出决算增加0.00元,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,年初无此项预算;公务接待费支出决算减少2,297.00元,下降65.63%,具体是国内接待费支出决算1,203.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,297元,下降65.63%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,年初无此项预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神,从严控制公务接待费开支,公务接待费批次和金额都下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待4.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次26.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于接待省州的调研指导工作3次和其他县市的工作交流1次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市政务服务管理局2024年机关运行经费支出252,971.07元,减少278,946.51元,下降52.44%,主要原因是严格执行厉行节约相关规定,压缩办公费、差旅费、接待费等一般性支出。部门机关运行经费主要用于保障政务服务管理局机关及政务服务大厅日常运转产生的办公费、差旅费、会议费、水电、维修费、电信服务等运转必要的费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,弥勒市政务服务管理局资产总额505,770.36元,其中,流动资产18,401.97元,固定资产486,217.93元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1,150.46元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少173,001.11元,其中固定资产减少160,690.01元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产14项,账面原值64,868元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额3,300.00元,其中:政府采购货物支出3,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

见附表13

(二)部门整体支出绩效自评表

见附表13

(三)项目支出绩效自评表

见附表15

(四)部门绩效自评情况

见附表15

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三、基本支出,指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、机关运行经费,指为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。


监督索引号53250400249801111