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弥勒市妇女联合会2022年度部门决算

文章来源: 弥勒市妇女联合会
作者:
发布日期: 2023/11/27
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  弥勒市妇女联合会2022年度部门决算

  目录

  第一部分  弥勒市妇女联合会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

  第一部分  弥勒市妇女联合会概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  妇联是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,担负着团结引导各级妇女听党话、跟党走的政治责任,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其主要职能是:组织引导妇女学习贯彻党的路线、方针、政策,团结动员妇女投身经济发展建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的作用;维护妇女儿童合法权益,为受侵害的妇女儿童提供帮助;教育引导妇女树立“四自”精神,增做“四有”女性,提高妇女的综合素质;代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督,参与全市有关妇女儿童规划、政策、规定的制定,加强与社会各界的联系,协调和推动各界为妇女儿童办实事、办好事,推动全市妇女儿童事业发展。

  (二)2022年度重点工作任务概述

  1、以宣传教育为抓手,加强妇女思想政治引领

  突出“巾帼心向党”主题,坚持深入基层、面向妇女、贯穿全年,上下联动开展宣传教育活动,举办“新时代女性成长课堂”13期、“美丽乡村女子学堂”培训22场次、“弥勒美丽女性”公众号推送信息180期542条,线上线下推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入妇女人心,营造喜迎二十大、学习二十大精神的浓厚氛围。

  各级妇联组织围绕“建功新时代 喜迎二十大”主题,组织开展巾帼风采展、“提升素质,奋进建功”百千万巾帼大宣讲、“芬芳疫路·致敬最美巾帼奋斗者”、“腊月送暖”系列活动、“情在我家”示范家庭走访、“书香润初心·担当绽芳华”征文、“姐妹暖心桥”城乡妇女健康体检、“三八”维权月等各类活动100余场次,在活动中引领服务妇女、团结凝聚人心。

  积极开展先进示范培树工作,推荐1名妇女获评云南省三八红旗手,选树弥勒市三八红旗集体6个、三八红旗手7名、巾帼文明岗5个、巾帼建功标兵8名、先进妇联组织10个、优秀妇联工作者10名、最美巾帼志愿服务队10支、最美巾帼志愿者15名。抓实意识形态工作,每季度1次妇女思想动态调研分析,针对妇女思想动态开展重点地区、重点人群的思想引领,组织婚姻家庭、灾后心理建设、家教家风等宣传教育活动6次。支持女企协发挥作用团结联系两新组织创业女性,开展各类学习活动5次。

  2、以创业创新为载体,动员妇女助力高质量发展

  聚焦巩固脱贫攻坚成果助推乡村振兴,以“巾帼兴业”助力乡村产业发展,依托“新时代女性成长课堂”、“美丽乡村女子学堂”组织开展形象礼仪、种植、民族刺绣、家政、育婴等技能及素质提升培训23场次,培训妇女950人次。扶持妇女创业就业,推荐43人获得创业贷款755万元,发放妇女发展循环金26万元助力11名农村妇女发展乡村产业。培树巾帼创新创业示范村3个、示范基地5个、示范户22户、带头人9人。小太平村被命名为红河州乡村振兴巾帼行示范村。联合市总工会开展“我看乡村新变化,消费帮扶促振兴”职工活动,将小太平、小河边等23个乡村振兴示范村定为“职工活动推介点”并面向全市推介。推荐“品品甜”参加“第六届云南省农村创业创新项目创意大赛”获二等奖,被推荐代表云南省参加农业农村部举办的“第六届全国农村创业创新项目创意大赛”半决赛。

  对照市妇联作风革命效能建设办实事项目清单,以巾帼志愿服务为切入点,在弥勒市新时代文明实践中心成立巾帼志愿阳光站,以弥勒市市花“山玉兰”为名,以“志愿同行,花开弥勒”为主题,通过“妇联+社会组织+新时代文明实践+特色服务”模式,打造“山玉兰五彩巾帼志愿服务”。开展“红玉兰”巾帼宣讲志愿服务,“黄玉兰”巾帼关爱志愿服务,“蓝玉兰”巾帼维权志愿服务,“绿玉兰”巾帼连心志愿服务,“白玉兰”巾帼健康志愿服务,在弥勒经济社会发展中搭建“她”桥梁、汇聚“她”奉献、传递“她”温暖。共组建“五彩”巾帼志愿服务队43支,发起“五彩”志愿服务活动13场,促进办实事19件,惠及妇女儿童453人。开展“绿色弥勒˙美丽乡村”爱国卫生巾帼志愿行动,参与村庄清洁行动242次。“山玉兰”五彩巾帼志愿服务项目获“红河州第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛三等奖”。

  3、以维权关爱为重点,发挥妇联桥梁纽带作用

  制定《弥勒市妇联系统“十四五”期间法治建设实施方案》、《开展法治宣传教育的第八个五年规划实施方案》,推动建立党政主导的妇女儿童维权服务工作机制,成立弥勒市妇女儿童“一站式”关爱服务中心,建立妇女维权四级网格员1170名、聘任家事调查员59名、巾帼维权志愿者44名,着力落实研判分析、动态函办、建档回访制度,配合做好护航二十大相关工作,协调处理政法委交办件68件、接待来信来访件21件,上报并配合处理残障妇女遭受性侵、在校女生受诱外出等重点案件。建立“男女平等基本国策”进党校、进机关、进学校、进社区、进乡村机制,送“法”下基层普法宣讲30场次,线上学法小课堂推送10期。2022年获州委、州政府表彰为红河州“七五”普法先进集体。

  积极动员社会力量、整合各方资源,持续推进“春蕾爱心桥”助学关爱、“姐妹暖心桥”妇女关爱、“妈妈连心桥”儿童关爱等“三桥”关爱品牌活动,全年共筹集各类社会物资8132件、资金83.0429万元。财政专项资金支持1.3万元慰问孤残困妇女26名,州市协调暖冬物资走访困难妇女159名,“春蕾爱心桥”捐资助学筹集资金40.561万元帮扶352名困难学生,中国儿基会“春蕾计划”项目资金40万元资助100名高中女生,“守护成长、情暖留守儿童”活动结对关爱留守儿童188名,书香“六一”活动募捐图书关爱600余名留守儿童,走访强边固防突击队员家庭、文明家庭、最美家庭等示范家庭72户,看望慰问210名抗疫一线女医护人员,为集中隔离点116名儿童送去“儿童暖心包”。构建保险保障、免费体检、“两癌”筛查、救助帮扶、知识普及一体的妇女健康关爱帮扶体系,为22名两癌患病妇女申请专项基金22万元,国寿“女性安康团体保险”投保惠及6829名女性、32名患病妇女获赔付48.625万元,农村妇女“两癌”筛查惠及10735人,“健康中国、母亲行动”为3431名农村妇女免费健康体检。积极争取到州人大常委会代表建议办理经费30万元,启动弥勒市试点开展适龄女童免费接种宫颈癌疫苗项目,为355名困难家庭女童(2剂)、1791名其它家庭女童(1剂)免费接种宫颈癌疫苗。把党和政府的关怀和温暖传递到妇女儿童身边。

  4、以家教家风为重点,推进家家幸福安康工程

  建立弥勒市家庭教育工作协调领导小组,成立弥勒市家庭教育指导服务中心,选聘18名家庭教育讲师团讲师及12名家庭教育指导员,创建省级家庭教育创新实践基地1个,市级家庭教育实践基地2个、家庭教育劳动实践基地1个、家教家风实践基地1个,依托全市各学校建立家长学校167个、医疗卫生(托育)机构建立母婴学校(育儿学校)32个、建立婚姻家庭辅导服务站1个,乡镇(街道)、村(社区)建立家庭教育指导服务站(点)162个,构建起覆盖城乡的家庭教育指导服务体系。开展《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传、家教知识培训23场次。充分发挥家庭教育指导对预防青少年违法犯罪的积极作用,开展重点地区家教宣传5期,组织专业社工对8户重点家庭开展家庭教育个案指导服务。

  与宣传部等7部门联发《关于“育家庭、传家教、塑家风”家庭家教家风建设实施方案》,系统推动家庭家教家风工作。以家庭家教家风建设为乡村振兴铸魂,联合市政协在小太平村开展家风文化建设,小太平村被确定为红河州首个家庭家教家风示范村。与市乡村振兴局联合开展家风建设“四个一”活动,推动乡村振兴重点村家风文化建设。与市纪委联合开展“树清廉家风、创清廉家庭、促清廉社风”主题活动,推动家风文化建设与党风廉政建设、新时代廉洁文化建设相融合。

  将家庭建设融入健康城、绿美城、儿童友好城、文明城市、民族团结进步示范市创建中,充分挖掘展示爱党爱国、家庭和睦、教子有方、孝老爱亲、民族团结、绿色生活、爱岗敬业、勤劳致富、平安清廉等不同类型的家庭,培树省级“最美家庭”1户、州级6户、市级10户;省级“绿色家庭”1户、州级10户、市级20户;州级“民族团结进步示范家庭”200户、市级200户;市级“平安家庭”100户;州级“清廉家庭”2户、市级40户;省级“健康家庭”53户、市级100户。积极发挥妇女在家庭文明建设中的独特作用,推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。市妇联获市委、市政府表彰为“民族团结进步模范集体”。

  5、以自身建设为基础,着力提升妇联工作水平

  按照“五个规范化”的要求,对全市12个乡镇(街道)、东风农场社区管理委员会及51个村(社区)妇联组织进行规范化建设,完成省、州下达30%的任务;联合市委市直机关工委对16个机关妇委会进行规范建设、在18个机关事业单位中新建妇联组织;新建“两新”组织妇联5个,登记18家企业工会女工委为团体会员。

  深化妇联改革,以“党建带妇建·带出幸福家”为主题,推进“巾帼幸福家”妇联党建品牌建设,打造学习之家、发展之家、维权之家、关爱之家,获命名为第二批“弥勒模范机关”。制定《弥勒市妇女联合会关于开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动推进作风革命效能革命实施方案》,完成大调研任务清单3项、大走访察妇情民情清单4项13条、办实事项目清单6项18条。开展五送活动35次,累计受益妇女儿童3500余人次。红河州“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动现场会在弥勒召开。

  6、以新一轮“两规”编制为契机,推动妇女儿童事业新发展

  围绕弥勒市“十四五”规划发展目标及“四城同创”发展思路,紧扣国家新“妇纲”设定的8 个领域、新“儿纲”设定的7 个领域,结合上一轮我市“两规”终期评估工作,坚持多规衔接、问题导向、创新发展、弥勒特色,优化提出探索政府补贴方式推广妇女宫颈癌疫苗接种、支持妇女在乡村振兴中发展产业、加强基层妇女参政人才培养和储备、推动构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系及推动社区(小区)建设运动场所和设施、建设适宜儿童出行的道路交通系统和儿童友好学径、推进学前教育“一乡一公办”“一村一幼”建设、建立学校协同政府(家庭、社会)精准控辍机制、开展儿童友好街区(乡村、社区、小区、公园、景区、实践基地)建设等策略措施,科学完成《弥勒市妇女发展规划(2021—2030年)》、《弥勒市儿童发展规划(2021—2030年)》编制,确保妇女儿童事业发展水平与全市经济社会发展同步协调。

  二、部门基本情况

  (一)机构设置情况

  我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、弥勒市妇女儿童工作委员会办公室。所属单位0个。

  (二)决算单位构成

  纳入弥勒市妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

  1. 弥勒市妇女联合会

  (三)部门人员和车辆的编制及实有情况

  弥勒市妇女联合会2022年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员6人)。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

  第二部分  2022年度部门决算表

  (详见附件)

  本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入,因此2022年度部门决算表中两张表格为空表。

 

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  弥勒市妇女联合会部门2022年度收入合计1,680,497.89元。其中:财政拨款收入1,620,674.94元,占总收入的96.44%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入59,822.95元,占总收入的3.56%。与上年1428084.60元相比,收入合计增加252,413.29元,增长17.67%。其中:财政拨款收入增加192,746.69元,增长13.50%;上级补助收入0.00元;事业收入0.00元;经营收入0.00元;附属单位上缴收入0.00元;其他收入增加59,666.60元,增长38,162.20%,主要原因:本单位2022年增加妇女儿童项目,申请多项妇女儿童工作经费,导致项目收入较上年增加,财政拨款收入增加;收到人力资源和社会保障局转来2017年、2021年贷免扶补及创业担保工作经费59719.00元等,导致其他收入增加。

  二、支出决算情况说明

  弥勒市妇女联合会部门2022年度支出合计1,655,720.07元。其中:基本支出1,387,867.07元,占总支出的83.82%;项目支出267,853.00元,占总支出的16.18%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年1476206.35元相比,支出合计增加179,513.72元,增长12.16%。其中:基本支出减少28,349.00元,下降2.00%;项目支出增加207,862.72元,增长346.49%;上缴上级支出0.00元;经营支出0.00元;对附属单位补助支出0.00元。主要原因:本单位2022年增加妇女儿童项目,申请多项妇女儿童工作经费,导致项目支出较上年增加。

  (一)基本支出情况

  2022年度用于保障弥勒市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,387,867.07元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,283,402.60元,占基本支出的92.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,464.47元,占基本支出的7.53%。

  (二)项目支出情况

  2022年度用于保障弥勒市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出267,853.00元,其中:基本支出267853.00元,主要用于:春蕾爱心桥贫困学生补助24500.00元、乡村振兴驻村工作队员补助9000.00元、日常办公经费支出168422.50元、邮电费4622.00元、差旅费22500.00元、电脑打印设备维修2560.00元、会议费12269.00元、公务接待4785.00元、其他交通费19194.50元。与上年59990.28元相比,增加207862.72元,主要原因:本单位2022年增加妇女儿童项目,申请多项妇女儿童工作经费,导致项目支出较上年增加。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  弥勒市妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,620,674.94元,占本年支出合计的97.88%。与上年相比增加192,746.69元,增长13.50%,主要原因:本单位2022年增加妇女儿童项目,申请多项妇女儿童工作经费,导致项目支出较上年增加,一般公共预算财政拨款支出增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1,349,492.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%。主要用于单位职工工资、津贴补贴等职工福利支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出24,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于春蕾爱心桥贫困学生补助支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出148,534.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于缴纳单位行政事业人员养老保险及行政管理的行政单位离退休费支出;

  9.卫生健康(类)支出98,147.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于缴纳单位职工医疗保险及公务员医疗补助、事业人员工伤保险、失业保险支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为15523.00元,支出决算为5,045.00元,完成年初预算的32.50%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算5,045.00元,占总支出决算的100.00%,具体是国内接待费支出决算5,045.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  弥勒市妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15523.00元,支出决算为5,045.00元,完成年初预算的32.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为5,045.00元,完成年初预算的32.50%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。主要原因:本年上级到我市调研次数减少,导致公务接待较上年减少。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年16513.00年减少11,468.00元,下降69.45%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置费支出决算0.00元;公务用车运行维护费支出决算0.00元;公务接待费支出决算减少11,468.00元,下降69.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少,主要原因:本年上级到我市调研次数减少,导致公务接待较上年减少。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

  1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次71人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级到我市调研及乡镇妇联到我单位办事发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  弥勒市妇女联合会部门2022年机关运行经费支出100,016.00元,与上年131563.69元减少31,547.69元,下降23.98%,主要原因:本部位减少了会议召开,妇女干部培训等,导致机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、差旅费等支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2022年12月31日,弥勒市妇女联合会部门资产总额109433.20元,其中,流动资产65714.47元,固定资产43718.73元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年215923.34元相比,本年资产总额减少106490.14元,其中固定资产减少13622.74元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资 /有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价 200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

109433.20 

65714.47

43718.73 

 

 

 

43718.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 ;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200万元以上大型设备+其他固定资产 ;

3. 填报金额为资产 “账面原值”。

  

 

 

 

 

  三、政府采购支出情况

  2022年度,部门政府采购支出总额12,000.00元,其中:政府采购货物支出12,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表11-附表13)。

  五、其他重要事项情况说明

  本单位无其他重要事项情况说明。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

  第五部分  名词解释

  部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

  财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未设置项级科目的其他项目支出。

  “三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  机关运行经费预算:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  监督索引号53250400271301111