- 索引号20240930-111135-323
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- 发布日期2019-01-14
- 有效性有效
弥勒市2018年1-12月社会保险基金收支情况
一、全市社会保险基金收支情况
1-12月,全市社保基金收入完成1,305,966,930.25元,完成年初预算数1,227,507,447.54元的106.4%,比上年同期下降17.7%,减收281,564,959.91元,主要是2017年同期收入中含清算收入316,649,497.64元,剔除清算收入同口径相比增长2.2%;全市社保基金支出完成11,257,031,276.47元,完成年初预算1,203,056,258.82元的104.4%,比上年同期下降19.4%,减支303,062,028.85元,主要是2017年支出中含清算支出385,366,143.30元,剔除清算支出同口径相比增长5.3%。全市社保基金当期收支结余48,935,653.78元,滚存结余800,624,715.02元。
二、企业职工基本养老保险基金收支情况
1-12月企业职工养老保险基金收入完成369,125,933.97元,完成年初预算数290,682,895.35元的%,比上年同期增长126.99%,增收65,051,965.01元。支出完成313,044,381.34元,完成年初预算数299,341,924.56元的104.58%,比上年同期下降6.95%,减支23,369,773.72元。当期收支结余56,081,552.63元,期末滚存结余272,706,474.24元。
三、城乡居民社会养老保险收支情况
1-12月城乡居民社会养老保险基金收入完成123,214,518.60元,完成初年预算数115,671,977.92的107 %,比上年同期下降2.3%,减收2,901,129.42元。支出完成95,667,369.39元,完成初年预算数79,916,612.98元的120%,比上年同期增长41%,增支27,809,202.79元。当期收支结余27,547,149.21元,期末滚存结余369,043,088.98元。
四、机关事业单位基本养老保险收支情况
1-12月份机关事业单位养老保险基金收入完成196,819,994.77元,完成年初预算数196,057,575.80的100.4%,比上年同期下降66.5%,减收390,442,297.97元。支出完成203,567,502.63元,完成年初预算数207,234,001.20元的98.2%,比上年同期下降64.8%,减支374,461,040.55元。当期收支结余-6,747,507.86元,期末滚存结余6,928,955.99元。
五、城镇职工医疗保险基金收支情况
1-12月城镇职工医疗保险基金收入完成198,366,234.46元,完成年初预算数249,611,205.54的79.5%,比上年同期下降16.9%,减收40,287,651.76元。支出完成244,165,048.04元,完成年初预算数242,362,800.99元的100.7%,比上年同期增长15.3%,增支出32,330,658.42元。当期收支结余-45,798,813.58元,期末滚存结余48,994,324.83元。
六、城乡居民基本医疗保险基金收支情况
1-12月城乡居民医疗保险基金收入完成374,436,562.24元,完成年初预算数341,717,260.00的110%,比上年同期增长26%,增收77,629,102.25元。支出完成360,823,684.30元,完成年初预算数340,104,800.29元的106%,比上年同期增长10%,增支31,570,151.79元。当期收支结余13,612,877.94元,期末滚存结余68,453,521.48元。
七、工伤保险基金收支情况
1-12月工伤保险基金收入完成10,232,960.82元,完成年初预算数10,932,109.50元的93.6%,比上年同期下降23.9%,减收3,217,820.83元。支出完成7,880,594.01元,完成年初预算数8,474,049.95元的93%,比上年同期下降12.84%,减支1,161,380元。当期收支结余2,352,366.81元,期末滚存结余25,781,416.20元。
八、失业保险基金收支情况
1-12月失业保险基金收入完成14,304,144.66元,完成年初预算数13,899,999.53元的102.9%,比上年同期增长5.6%,增收758,264.25元。支出完成15,156,461.22元,完成年初预算数13,620,641.28元的111.3%,比上年同期增长17.5%,增支2,251,647.65元。当期收支结余-852,316.56元,期末滚存结余2,314,789.23元。
九、生育保险基金收支情况
1-12月生育保险基金收入完成19,466,580.73元,完成年初预算数8,934,423.90的217.9%,比上年同期增长155.4%,增收11,844,608.56元。支出完成16,726,235.54元,完成年初预算数12,001,427.57元的139.4%,比上年同期增长13.3%,增支1,968,504.77元。当期收支结余2,740,345.19元,期末滚存结余6,402,144.07元。