- 索引号20240924-192408-848
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- 发布日期2023-02-21
- 有效性有效
弥勒市卫生健康局2023年部门预算
监督索引号53250400436100000
附件1
弥勒市卫生健康局2023年部门预算
弥勒市卫生健康局2023年预算公开目录
第一部分 弥勒市卫生健康局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分弥勒市卫生健康局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 弥勒市卫生健康局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订健康政策,拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。
9.指导乡镇(街道)和东风农场管理局卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。
12.推进弥勒市大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导弥勒市计划生育协会的业务工作。
15.完成市委和市政府交办的其他任务。
16.弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局更名为弥勒市卫生健康综合监督执法局,为弥勒市卫生健康局下属的副科级参公管理事业单位,受弥勒市卫生健康局委托对涉及公共卫生、医疗卫生和计划生育方面的违法行为实施行政处罚。弥勒市卫生健康局负责监督弥勒市卫生健康综合监督执法局组织实施行政处罚的行为,并对该行为的后果承担法律责任。
17.职能转变。弥勒市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康弥勒战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家和省州发展战略。
(二)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、人事财务科、政策研究和体制改革科、防治艾滋病与疾病预防控制科、医政药政管理科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科。
所属单位23个,分别是:
1.弥勒市卫生健康局机关
2.弥勒市爱国卫生运动委员会办公室
3.弥勒市弥勒市卫生健康综合监督执法局
4.弥勒市人民医院
5.弥勒市中医医院
6.弥勒市疾病预防控制中心
7.弥勒市妇幼保健院
8.弥勒市弥阳卫生院
9.弥勒市竹园中心卫生院
10.弥勒市新哨中心卫生院
11.弥勒市朋普中心卫生院
12.弥勒市虹溪中心卫生院
13.弥勒市锁龙寺中心卫生院
14.弥勒市东风中心卫生院
15.弥勒市巡检司卫生院
16.弥勒市西一卫生院
17.弥勒市西二中心卫生院
18.弥勒市西三卫生院
19.弥勒市东山卫生院
20弥勒市五山卫生院
21.弥勒市江边卫生院
22.弥勒市弥阳社区卫生服务中心
23.弥勒第一医院
(三)重点工作概述
1.疫情防控新10条落实到位。我局深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神,始终坚持人民至上、生命至上,完整准确全面把握党中央、省委、州委和市委市政府决策部署,科学精准落实“新十条”优化措施,全力守护人民群众生命安全和身体健康。
2.深化医改关键环节实现新突破。一是制定下发了《弥勒市深化医药卫生体制改革领导小组关于抓好深入推广福建省三明市医改经验深化三医联动改革工作的通知》(弥医改〔2022〕1号)。二是积极推进紧密型医共体建设。三是完善国家基本药物制度。
3.医疗卫生服务质量不断提升。一是推动市级医疗卫生机构高质量发展。弥勒市中医医院已通过三级医院省级评审。二是实施加强基层医疗卫生服务能力建设项目。
4.公共卫生服务水平逐步提高。一是免疫规划、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压管理等国家基本公共卫生服务项目有序推进。二是开展家庭医生签约服务。三是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,持续推进基本公共卫生服务项目均等化。四是加强严重精神障碍患者健康管理。五是艾滋病防治工作有序推进。
5.卫生基础设施建设稳步推进。一是加快市人民医院建设。二是做好固定资产投资及招商引资工作。
6.卫生人才队伍建设得到加强。一是贯彻落实省卫生健康人才三十条措施。二是做好订单定向免费医学生毕业安置工作。
7.全面推进全方位全周期健康服务。一是加强政策宣传,优化服务管理。二是开展我市3岁以下婴幼儿照护服务工作。三是开展我市“智慧助老”宣传活动,在医疗机构增设老年患者“无健康码”绿色通道,同时配备导医、志愿者、社会工作者等人员,为老年人提供便捷就医服务。四是推进医养结合工作,全市共有医养结合机构3家。弥勒第一医院医康养中心被国家卫健委确定为第二批全国老龄健康医养结合远程协同服务试点机构。
8.持续强化医疗卫生行业综合监管。
9.全面从严治党要求得到有效落实。一是加强意识形态教育。二是认真落实党风廉政建设责任制。三是扎实开展医疗乱象专项治理行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共23个。其中:财政全额供给单位21个、差额供给单位1个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位19个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制878人,其中:行政编制14人,工勤人员编制1人,事业编制863人。在职实有806人,其中: 财政全额保障635人,财政差额补助171人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员454人,其中: 离休0人,退休454人。
车辆编制57辆,实有车辆57辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入13,773.02万元,其中:一般公共预算13,773.02万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加1,836.86万元,增加原因是今年增加主要原因是人员增加,工资性收入增加,项目支出收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入13,773.02万元,其中:本年收入13,773.02万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13,773.02万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加1,836.86万元,增加原因是今年增加主要原因是人员增加,工资性收入增加,项目支出收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 13,773.02万元。财政拨款安排支出 13,773.02万元,其中:基本支出12,474.98万元,与上年对比增加1551.24万元,增加主要原因是人员增加,工资性收入增加;项目支出1298.04万元,与上年对比增加了285.62万元,增加主要原因是项目经费预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于
1.208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休2023年预算数为1.12万元,主要用于局机关及下属监督执法局行政退休人员公用经费开支,与上年相比增加0.04万元,原因是今年行政退休人员增加1名,公用经费增加。
2.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休2023年预算数为434.05万元,主要用于局机关下属事业退休人员公用经费及第一医院改制前财政负担工资支出,与上年相比增加33.41万元,原因是事业退休人员增加以及第一医院改制前退休人员退休费增加。
3. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1486.20万元,主要用于局机关及下属单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出,与上年相比增加498.73万元,原因是人员增加,缴费基数增加。
4.208(类)08(款)01(项)死亡抚恤 2023年预算数为23.48万元,主要用于局机关及下属单位遗属生活补助支出,与上年相比增加23.48万元,原因是上年遗属补助并入单位主款预算,今年单独预算。
5. 210(类)01(款)01(项)行政运行2023年预算数为424.90万元,主要用于卫健局行政人员经费、公用经费等支出,比上年减少1.38万元,原因是人员经费工资性收入减少,经费减少。
6. 210(类)01(款)99(项)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2023年预算数为145.78万元,主要用于卫健局及下属爱卫办事业人员经费及公用经费支出。与上年比较增加1.84万元,原因是事业在职人员增加2人。
7. 210(类)02(款)01(项)综合医院2023年预算数为1157.13万元,主要用于下属弥勒市人民医院人员经费及公用经费支出。与上年比较减少14.68万元,原因是人员经费工资性收入减少,经费减少。
8. 210(类)02(款)02(项)中医(民族)医院 2023年预算数为1657.79万元,主要用于下属中医医院人员经费及公用经费支出,与上年比较增加524.60万元,原因是2022年3-4季度经费未拨付,并入2023年预算。
9.210(类)03(款)01(项)城市社区卫生机构2023年预算数为307.73万元,主要用于下属弥阳社区卫生服务中心人员经费及公用经费支出,与上年比较减少18万元,原因是人员经费工资性收入减少,经费减少。
10.210(类)03(款)02(项)乡镇卫生院2023年预算数3363.10万元,主要用于下属乡镇卫生院人员工资公用经费支出,与上年比较减少434.41万元,原因是人员经费工资性收入减少,经费减少。
11.210(类)03(款)99(项) 其他基层医疗卫生机构支出2023年预算数为165.68万元,主要用于在岗乡村医生补助、养老保险、离岗乡村医生生活补助经费以及建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费支出,与上年比较减少8.96万元,原因是乡村医生减少,经费减少。
12. 210(类)04(款)01(项)疾病预防控制机构2023年预算数为730.3874万元,主要用于下属疾病预防控制中心人员工资公用经费支出及预防性体检及卫生监测专项经费支出,与上年比较减少67.05万元,原因是人员经费工资性收入减少,经费减少。
13.210(类)04(款)02(项)卫生监督机构2023年预算数为220.80万元,主要用于卫生监督机构人员工资及公用经费支出,与上年比较减少8.91万元,原因是人员经费工资性收入减少,经费减少。
14.210(类)04(款)03(项)妇幼保健机构 2023年预算数为594.87万元,主要用于下属市妇幼保健计划生育服务中心人员工资及公用经费支出等,与上年相比减少56.27万元,原因是人员经费工资性收入减少,经费减少。
15.210(类)04(款)08(项)基本公共卫生服务 2023年预算数为230.30万元,主要用于免费向居民提供基本公共卫生服务支出,与上年比较增加13.34万元。原因是今年提高核算标准,经费增加。
16.210(类)04(款)09(项)重大公共卫生服务 2023年预算数为17万元,主要用于严重精神障碍患者防控管理、艾滋病防治以及免费婚前医学检查项目经费支出,与上年比较减少19.53万元,原因是今年减少免费婚前医学检查以及艾滋病防疫津贴经费的预算。
17.210(类)04(款)10(项)突发公共卫生事件应急处理2023年预算数为700万元,主要用于新冠肺炎疫情防控项目工作开展支出,与上年相比增加300万元,原因是根据疫情防控工作需要,今年预算700万元。
18.210(类)04(款)99(项)其他公共卫生支出 2023年预算数为17.64万元,主要用于疾病预防控制中心麻风病人生活补助支出,与上年预算持平。
19.210(类)07(款)99(项)其他计划生育事务支出 2023年预算数为100.06万元,主要用于全市计划生育家庭户奖优免补项目补助支出及国家免费孕前优生健康检查项目支出,与上年比较增加0.77万元。原因是符合享受政策的人员增加,经费增加。
20.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗 2023年预算数为59.10万元,主要用于卫健局行政人员职工医疗保险单位承担部分支出,比上年增加7.02万元,原因是人员增加,经费增加。
21.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗2023年预算数为901.88万元,主要用于卫健局及下属事业人员职工医疗保险单位承担部分支出,比上年增加151.79万元,原因是人员增加以及工资正常晋升,经费增加。
22.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助2023年预算数为145.28万元,主要用于卫健局职工公务员医疗补助单位承担部分支出,比上年增加26.41万元,原因是缴费比例调高以及退休人员增加,经费增加。
23.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出 2023年预算数为22.88万元,主要用于卫健局及下属单位职工工伤保险单位承担部分支出,比上年增加22.88万元,原因是上年并入单位主款预算,今年单独预算。
24.221(类)02(款)01(项)住房公积金 2023年预算数为865.86万元,主要用于卫健局及下属单位职工住房公积金单位承担部分支出,比上年增加865.86万元,原因是上年并入单位主款预算,今年单独预算。
五、对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
弥勒市卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计232.10万元,较上年增加203.54万元,增长712.67%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
弥勒市卫生健康局2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
弥勒市卫生健康局2023年公务接待费预算为34.71万元,较上年增加31.12万元,增长866.85%,国内公务接待批次为350次,共计接待6942人次。
公务接待费增加原因是,上年度下属单位均无公务接待费预算,今年增加各下属单位预算数据。
(三)公务用车购置及运行维护费
弥勒市卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为197.39万元,较上年增加172.42万元,增长690.5%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费197.39万元,较上年增加172.42万元,增长690.5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为57辆。
公务用车购置及运行维护费增加原因是,上年度下属单位均无公务用车预算,今年增加各下属单位预算数据。
八、重点项目预算绩效目标情况
弥勒市卫生健康局2023年市本级项目支出共有14项,安排项目资金1298.04万元,其中:1.基本公共卫生服务项目安排230.30万元,三级指标,指标值≥90%,绩效指标值设定依据及数据来源:红河州卫生局 红河州财政局关于印发红河州加强基本公共卫生服务项目管理指导意见(试行)的通知;2.新冠肺炎疫情防控与应急处置补助经费安排670万元,三级指标,指标值:中长期,绩效指标值设定依据及数据来源:2023年疫情防控工作计划。3.计划生育家庭特别扶助(伤残、死亡家庭)补助经费安排8.66万元,三级指标,指标值≥95%,绩效指标值设定依据及数据来源:《云南省人口计生委 云南省财政厅关于下发对失独家庭发放一次性抚慰金和提高特别扶助标准实施方案的通知》(云人口发[2013]26号);4.独生子女保健费补助经费安排7.68万元,三级指标,指标值中长期发展,绩效指标值设定依据及数据来源:云财社(2016)321号《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》;5.疫情防控工作经费安排30万元,三级指标,指标值:中长期发展,绩效指标值设定依据及数据来源:2023年疫情防控工作计划。6.脱贫人口和低收入人口家庭医生签约服务费补助经费安排13.12万元,三级指标,数量指标,建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费补助人数,绩效指标值设定及数据来源红政办发〔2017〕142 号 《红河州人民政府办公室关于印发红河州贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》;7.艾滋病防治项目安排资金2万元,三级指标,指标值居民健康水平提高有所提高,绩效指标值设定及数据来源:全市艾滋病防治工作计划。8. 严重精神障碍患者防控市级专项经费10万元,三级指标,社会效益指标,有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生。绩效指标值设定及数据来源:云综治办(2016)12号云南省综治办关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任的实施意见。9.预防性体检及卫生监测补助经费85万元,三级指标,数量指标,预防性体检免费人数20000人,绩效指标值设定及数据来源:2023年预防性体检计划。10.失独家庭一次性抚慰金补助经费安排0.84万元,三级指标,指标值中长期发展,绩效指标值设定依据及数据来源:云财社(2016)321号《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》。11.计划生育家庭城乡基本医疗保险金个人缴费部分补助经费65.66万元,三级指标,指标值中长期发展,绩效指标值设定依据及数据来源:云财社(2016)321号《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》12.农村独生子女奖学金补助经费17.22万元,三级指标,指标值中长期发展,绩效指标值设定依据及数据来源:云财社(2016)321号《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》。13.在岗乡医补助、养老保险、离岗先乡医生活补助经费152.56万元,三级指标,指标值中长期发展,绩效指标值设定依据及数据来源:《红河州人民政府办公室关于进一步加强乡村 乡村医生队伍建设的实施意见》。14.慢性病综合防控示范区建设经费5万元,三级指标,数量指标,时效指标,建设完成时间,绩效指标值设定及数据来源:2023年工作计划。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排部分。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
弥勒市卫生健康局2023年机关运行经费财政拨款预算73.44万元,主要用于单位日常公用支出及正常运转支出等。与上年相比增加25.49万元,增减变动原因是:为顺利开展工作,加大运行经费投入。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,弥勒市卫生健康局部门资产总额317,644.17万元,其中,流动资产151,283.82万元,固定资产59,023.11万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程106,031.22万元,无形资产771.64万元,其他资产554.38万元。与上年相比,本年资产总额减少10,586.50万元,其中固定资产增加6527.09万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值10.86万元;报废报损资产39项,账面原值27.64万元,实现资产处置收入0.2万元;资产使用收入3万元,其中出租资产720平方米,资产出租收入3万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
(四)国有资本经营预算收支情况说明
弥勒市卫生健康局2023年无国有资本经营预算收入,无国有资本经营预算支出。
(五)弥勒市卫生健康局2023年预算重点领域财政项目文本公开说明
根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预【2023】3号)的通知要求,2023年只是由州(市)、省直管县自主选择预算部门,对部分重点领域项目实行项目文本公开,因此,本部门2023年无项目文本公开。
(六)其他公开空表说明
根据预算,本部门无政府性基金预算、转移支付绩效目标预算、政府采购(购买)预算,因此06政府性基金预算支出预算表,07部门政府采购预算表,08政府购买服务预算表,09-1对下转移支付预算表,09-2对下转移支付绩效目标表,10新增资产配置表,11上级补助项目支出预算表,12部门项目中期规划预算表均为空表。
第二部分弥勒市卫生健康局2023年部门预算表(见附表)
监督索引号53250400436100111