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政府信息公开

  • 索引号
    20240924-192530-648
  • 发布机构
  • 文号
  • 发布日期
    2022-02-14
  • 有效性
    有效

弥勒市卫生健康局2022年部门预算

  

  监督索引号53250400436100000

  附件1

  弥勒市卫生健康局2022年部门预算

  弥勒市卫生健康局2022年预算公开目录

  第一部分 弥勒市卫生健康局2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、省对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 弥勒市卫生健康局2022年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、省对下转移支付预算表

  十五、省对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  十八、部门整体支出绩效目标表

  十九、部门上年结余结转支出预算表

  第一部分  弥勒市卫生健康局2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订健康政策,拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

  2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

  3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

  4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

  5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

  6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

  7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

  8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。

  9.指导乡镇(街道)和东风农场管理局卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

  10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

  11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

  12.推进弥勒市大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

  13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  14.指导弥勒市计划生育协会的业务工作。

  15.完成市委和市政府交办的其他任务。

  16.弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局更名为弥勒市卫生健康综合监督执法局,为弥勒市卫生健康局下属的副科级参公管理事业单位,受弥勒市卫生健康局委托对涉及公共卫生、医疗卫生和计划生育方面的违法行为实施行政处罚。弥勒市卫生健康局负责监督弥勒市卫生健康综合监督执法局组织实施行政处罚的行为,并对该行为的后果承担法律责任。

  17.职能转变。弥勒市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康弥勒战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家和省州发展战略。

  (二)机构设置情况

  我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、人事财务科、政策研究和体制改革科、防治艾滋病与疾病预防控制科、医政药政管理科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科。

  所属单位22个,分别是:

  1.弥勒市卫生健康局机关

  2.弥勒市爱国卫生运动委员会办公室

  3.弥勒市弥勒市卫生健康综合监督执法局

  4.弥勒市人民医院

  5.弥勒市中医医院

  6.弥勒市疾病预防控制中心

  7.弥勒市妇幼保健院

  8.弥勒市弥阳卫生院

  9.弥勒市竹园中心卫生院

  10.弥勒市新哨中心卫生院

  11.弥勒市朋普中心卫生院

  12.弥勒市虹溪中心卫生院

  13.弥勒市锁龙寺中心卫生院

  14.弥勒市东风中心卫生院

  15.弥勒市巡检司卫生院

  16.弥勒市西一卫生院

  17.弥勒市西二中心卫生院

  18.弥勒市西三卫生院

  19.弥勒市东山卫生院

  20弥勒市五山卫生院

  21.弥勒市江边卫生院

  22.弥勒市弥阳社区卫生服务中心

  (三)重点工作概述

  1.着力抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作。一是充分认识疫情防控工作的复杂性、严峻性、长期性,时刻绷紧“外防输入”这根弦,坚持底线思维,强化风险意识,坚决杜绝麻痹大意和侥幸心理,克服厌战情绪,始终坚持严防死守的态度不变,坚持现有疫情防控策略和措施不变,全面落实四方疫情防控责任,慎终如始抓紧抓细抓实疫情常态化防控各项措施,坚决防止疫情输入,全力保障广大人民群众身体健康和生命安全,巩固来之不易的抗疫成果。二是按照省州统一安排部署,继续有序组织开展好接种疫苗接种,务必超额完成州级下达的接种任务。

  2.着力推进市人民医院建设项目。加快推进室内外装饰装修,信息化、办公家具、医疗设备采购,开诊运营所需人员组建等工作;加强同全国高水平的品牌医院、医疗管理集团或高等医学院校进行合作,学习国内领先的医疗技术,将弥勒市人民医院打造成为区域性的品牌医院。同时,在保障市人民医院公立属性的前提下,积极引进社会资本方,采用市场化方式,创新合作模式,合作建设及运营滇南智慧医疗中心、特色专科医院、疗养康复中心、月子中心等特需医疗服务;围绕国家和金融部门对卫生健康领域建设资金的支持方向,加强项目包装,积极争取中央预算内专项资金、融资资金等资金支持;通过采取的一系列措施保障弥勒市人民医院尽早投入运营。

  3.建立健全巩固健康扶贫成果长效机制,实现同乡村振兴有效衔接。增强健康扶贫指标质效,确保脱贫群众不因病返贫,非建档户不因病致贫,守住全市不发生规模性因病返贫的底线,拓展脱贫攻坚健康扶贫成果。

  4.着力抓好“常消毒、众参与”专项行动、巩固国家卫生城市工作及国家卫生乡镇和省级卫生村创建工作。一是加大监督指导力度,稳步推进“常消毒、众参与”专项行动及常态化疫情防控措施的落实,实现清洁消毒全覆盖及健康文明生活方式全参与。二是认真落实“片长制”;三是做好虹溪镇、东山镇国家卫生乡镇创建工作的指导和市级评估和拟创建的38个省级卫生村市级考核验收工作。

  5.着力加快补齐公共卫生、物资储备体系短板,健全公共卫生应急管理体系,提高市、乡两级传染病防控能力和水平,为保障人民生命安全和身体健康筑牢制度防线。

  6.着力抓好乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审工作,抓好基本公卫、妇幼保健、防治艾滋病、卫生监督、人口监测与家庭发展等工作。

  7.着力抓好卫健系统党建及党风廉政建设。全面从严治党,认真履行党风廉政建设主体责任,教育和引导全市卫健系统干部职工切实增强“四个意识”,严格遵守中央八项规定、廉洁自律准则等有关规定;坚决预防和打击违反医疗卫生行风建设“九不准”的行为。

  8.着力开展紧密型医共体及“互联网+医疗健康”建设,

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共22个。其中:财政全额供给单位21个;差额供给单位1个;无定额补助单位;无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位20个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制860人,其中:行政编制15人,工勤人员编制1人,事业编制844人。在职实有798人,其中: 财政全额保障627人,财政差额补助171人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员448人,其中: 离休0人,退休448人。

  车辆编制2辆,实有车辆47辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2022年部门财务总收入11,936.16万元,其中:一般公共预算11,936.16万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0元。

  与上年对比增加388.27万元,增加主要原因是人员增加,工资性收入增加,项目支出收入增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入11,936.16万元,其中:本年收入11,936.16万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11,936.16万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比增加388.27万元,增加主要原因是人员增加,工资性收入增加,项目支出收入增加。

  四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出11,936.16万元。财政拨款安排支出11,936.16万元,其中:基本支出10923.74万元,与上年对比增加340.44万元,增加主要原因是人员增加,工资性收入增加;项目支出1012.42万元,与上年对比增加了47.83万元,增加主要原因是项目经费预算增加。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

  1.208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休2022年预算数为1.08万元,主要用于局机关及下属监督执法局行政退休人员公用经费开支,与上年相比增加0.04万元,增加3.85%,原因是今年行政退休人员增加1名,公用经费增加。

  2.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休2022年预算数为400.64万元,主要用于局机关下属事业退休人员公用经费及第一医院改制前财政负担工资支出,与上年相比增减少4.65万元,减少0.9%,原因是事业退休人员减少,经费减少。

  3. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为987.47万元,主要用于局机关及下属单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出,与上年相比增加40.89万元,增加4.32%,原因是人员增加,缴费基数增加。

  4. 210(类)01(款)01(项)行政运行2022年预算数为426.28万元,主要用于卫健局行政人员经费、公用经费等支出,比上年减少0.21万元,减少0.05%,原因是行政人员退休1人,公用经费减少。

  5. 210(类)01(款)99(项)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2021年预算数为143.94万元,主要用于卫健局及下属爱卫办事业人员经费及公用经费支出。与上年比较减少8.76万元,减少5.74%,原因是事业在职人员退休经费减少。

  6. 210(类)02(款)01(项)综合医院2022年预算数为1,171.81万元,主要用于下属弥勒市人民医院人员经费及公用经费支出。与上年比较增加148.17万元,增加14.47%,原因是今年市人民医院单位新招录人员以及正常晋升工资增加,经费增加。

  7.  210(类)02(款)02(项)中医(民族)医院 2022年为1,133.19万元,主要用于下属中医医院人员经费及公用经费支出,与上年比较增加47.22万元,增加4.35%,原因是原因是在编人员工资正常增长。

  8.210(类)03(款)01(项)城市社区卫生机构2022年预算数为325.73万元,主要用于下属弥阳社区卫生服务中心人员经费及公用经费支出,与上年比较增加3.94万元,增加1.22%,原因是在职在编人员正常工资晋升,经费增加。

  9.210(类)03(款)02(项)乡镇卫生院2022年预算数3,797.51万元,主要用于下属乡镇卫生院人员工资公用经费支出,与上年比较增加49.51万元,增加1.32%,原因是在职在编人员正常工资晋升,经费增加。

  10.210(类)03(款)99(项) 其他基层医疗卫生机构支出2022年预算数为174.64万元,主要用于在岗乡村医生补助、养老保险、离岗乡村医生生活补助经费以及建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费支出,与上年比较减少14.49万元,减少7.66%,原因是乡村医生减少,经费减少。

  11. 210(类)04(款)01(项)疾病预防控制机构2022年预算数为797.44万元,主要用于下属疾病预防控制中心人员工资公用经费支出及预防性体检及卫生监测专项经费支出,与上年比较增加50.42万元,增加6.75%,原因是在职在编人员正常工资晋升以及卫生监测专项经费支出增加,经费增加。

  12.210(类)04(款)02(项)卫生监督机构2022年预算数为 229.71万元,主要用于卫生监督机构人员工资及公用经费支出,与上年比较增加0.51万元,增加0.22%,原因是在编在职职工正常工资晋升,经费增加。

  13.210(类)04(款)03(项)妇幼保健机构 2022年预算数为651.14万元,主要用于下属市妇幼保健计划生育服务中心人员工资及公用经费支出等,与上年相比减少9.51万元,减少1.44%,原因是2022年人员减少,经费减少。

  14.210(类)04(款)08(项)基本公共卫生服务 2022年预算数为216.96万元,主要用于免费向居民提供基本公共卫生服务支出,与上年比较增加21.06万元,增加10.75%。原因是今年提高核算标准,经费增加。

  15.210(类)04(款)09(项)重大公共卫生服务 2022年预算数为36.53万元,主要用于严重精神障碍患者防控管理、艾滋病防治以及免费婚前医学检查项目经费支出,与上年比较增加5.71万元,增加18.53%,原因是今年新增艾滋病防疫津贴,经费增加。

  16.210(类)04(款)10(项)突发公共卫生事件应急处理2022年预算数为400万元,主要用于新冠肺炎疫情防控项目工作开展支出,与上年相比减少100万元,原因是根据疫情防控工作需要,今年预算400万元。

  17.210(类)04(款)99(项)其他公共卫生支出 2022年预算数为17.64万元,主要用于疾病预防控制中心麻风病人生活补助支出,与上年预算持平。

  18.210(类)07(款)99(项)其他计划生育事务支出 2022年预算数为99.2998.45万元,主要用于全市计划生育家庭户奖优免补项目补助支出及国家免费孕前优生健康检查项目支出,与上年比较增加0.84万元,增加0.85%。原因是符合享受政策的人员增加,经费增加。

  19.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗 2022年预算数为52.08万元,主要用于卫健局行政人员职工医疗保险单位承担部分支出,比上年增加6.71万元,增14.79%。原因是工资正常晋升,基数增加。

  20.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗2022年预算数为750.09万元,主要用于卫健局及下属事业人员职工医疗保险单位承担部分支出,比上年增加122.77万元,增19.57%。原因是人员增加以及工资正常晋升,经费增加。

  21.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助2022年预算数为118.87 73.69万元,主要用于卫健局职工公务员医疗补助单位承担部分支出,比上年增加45.18万元,增61.31%。原因是缴费比例调高以及退休人员增加,经费增加。

  财政资金专户支出情况

  本单位无财政专户管理的支出。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无

  (三)经济社会事业发展事项

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目15个,政府采购预算总额16.9万元,其中:政府采购货物预算16.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  弥勒市卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.56万元,较上年减少1.51万元,下降5.02%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  弥勒市卫生健康局2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费

  弥勒市卫生健康局2022年公务接待费预算为3.59万元,较上年减少0.18万元,下降5%,2022年国内公务接待批次为29次,共计接待714人次。

  公务接待费减少原因是加大厉行节约力度,压缩公务接待费预算。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  弥勒市卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为24.97万元,较上年减少1.33万元,下降5.06%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费24.97万元,较上年减少1.33万元,下降5.06%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为47辆。

  主要原因分析:公务用车改革减少了公务用车运行维护费预算,主要用于保障卫生计生工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  弥勒市卫生健康局2022年市本级项目支出共有11项,安排项目资金1,012.42万元,其中:1.基本公共卫生服务项目安排216.96万元,三级指标,指标值≥90%,绩效指标值设定依据及数据来源:红河州卫生局红河州财政局关于印发红河州加强基本公共卫生服务项目管理指导意见(试行)的通知;2.国家免费孕前优生健康检查项目安排6.6万元,三级指标,指标值:中长期,绩效指标值设定依据及数据来源:《云南省人口和计划生育委员会 云南省财政厅关于转发国家人口计生委财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》;3.计生项目专项99.29万元,三级指标,指标值≥95%,绩效指标值设定依据及数据来源:《云南省人口计生委 云南省财政厅关于下发对失独家庭发放一次性抚慰金和提高特别扶助标准实施方案的通知》(云人口发[2013]26号,;4.国家农村订单定向免费医学生培养项目安排3.3万元,三级指标,指标值中长期发展,绩效指标值设定依据及数据来源:《关于印发2015年红河州国家农村订单定向医学生免费培养工作实施方案的通知》(红卫发[2015]297号),;5.国家农村订单定向免费医学生培养项目安排3.3万元,三级指标,指标值中长期发展,绩效指标值设定依据及数据来源:《关于印发2015年红河州国家农村订单定向医学生免费培养工作实施方案的通知》(红卫发[2015]297号),5.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费市级专项资金17.82万元,三级指标,数量指标,建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费补助人数,绩效指标值设定及数据来源红政办发〔2017〕142 号 《红河州人民政府办公室关于印发红河州贯彻落实云南省健康扶贫 30 条措施实施方案的通知》;6.艾滋病防治项目安排资金11.53万元,三级指标,指标值居民健康水平提高有所提高,绩效指标值设定及数据来源:全市艾滋病防治工作计划。7. 严重精神障碍患者防控市级专项经费10万元,三级指标,社会效益指标,有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生。绩效指标值设定及数据来源:云综治办(2016)12号云南省综治办关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任的实施意见。8.预防性体检及卫生监测补助经费85万元,三级指标,数量指标,预防性体检免费人数20000人,绩效指标值设定及数据来源:2020年预防性体检计划。9.免费婚前医学检查项目专项资金10万元,三级指标,时效指标,检查任务及时完成率,绩效指标值设定及数据来源:2022年预计进行婚前医学检查的人数。10.疫情防控工作经费400万元,三级指标,数量指标,患者医疗救治率,绩效指标值设定及数据来源:2022年疫情防控工作计划。

  11.慢性病综合防控示范区建设经费5万元,三级指标,数量指标,时效指标,建设完成时间,绩效指标值设定及数据来源:2022年工作计划。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排部分。

  【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  弥勒市卫生健康局2022年机关运行经费财政拨款预算47,948.1万元,主要用于单位日常公用支出及正常运转支出等。与上年相比减少0.2万元,增减变动原因是:人员减少以及加大厉行节约,所以运行经费减少。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日,弥勒市卫生健康局资产总额 328,230.67 万元,其中,流动资产162,318.27万元,固定资产52,496.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程112,192.41万元,无形资产669.4万元,其他资产554.57万元。与上年相比,本年资产总额增加187,983.26万元,其中固定资产增加496.26万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产51项,账面原值149.96万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入2.25万元,其中出租资产720平方米,资产出租收入2.25万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

  (四)国有资本经营预算收支情况说明

  弥勒市卫生健康局国有资本经营预算收入0万元,部门国有资本经营预算支出0万元。

  (五)弥勒市卫生健康局2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

  根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》(云财预【2022】7号)的通知要求,2022年只是由州(市)、省直管县自主选择预算部门,对部分重点领域项目实行项目文本公开,因此,本部门2022年无项目文本公开。

  (六)其他公开空表说明

  根据预算,本部门无项目支出绩效目标表预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、部门上年结余结转支出预算,因此项目支出绩效目标表(另文下达)预算表、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

  第二部分 弥勒市卫生健康局2022年部门预算表(见附表)

  监督索引号53250400436100111