- 索引号20240924-192457-770
- 发布机构
- 文号
- 发布日期2023-02-17
- 有效性有效
中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年部门预算
监督索引号53250400973300000
中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年部门预算
中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(2)统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署,组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
(3)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
(4)负责规划组织全市思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(5)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市级各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。
(6)负责组织全市贯彻落实党和国家新闻出版(版权)工作的方针政策,督促落实新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版和广播电视事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。
(7)从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调媒体的建设与管理,负责与各主流媒体的沟通、联系与合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
(8)从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(9)负责组织全市贯彻落实党和国家电影工作的方针政策,督促落实电影业的管理政策,管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,组织对有关电影内容进行审查,指导协调全市重大电影活动。
(10)组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市应急广播体系建设,指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
(11)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革和发展领导小组的日常工作。
(12)统筹协调全市对外宣传工作,组织全市贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设,指导开展对外文化交流和合作。
(13)统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市级各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。
(14)受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传干事的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(15)对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市融媒体中心,代管市文学艺术界联合会,领导和管理市委网络安全和信息化办公室(市委网信办)、市文明办。
(16)负责组织全市贯彻落实党和国家广播电视工作的方针政策,督促落实广播电视领域的管理政策,管理广播电视行政事务,统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展,监督管理广播电视,开展广播电视对外交流合作。
(二)机构设置情况
按照三定方案,中共弥勒市委宣传部共设置7个内设机构,包括:文明实践中心、意识形态工作协调科、理论宣传教育科、文艺和文化体制改革与文化产业发展科、 新闻与传媒监管科、出版发行与版权管理科、广播电影电视管理科。所属单位0个。
(三)重点工作概述
2023年,中国共产党弥勒市委宣传部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,深化拓展党史学习教育,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,推动创新宣传思想工作,为建设滇中绿色发展强市和世界一流健康生活目的地云南样板提供了思想保证、舆论支持和精神动力。
一是全力做好党的二十大精神宣传宣讲工作。突出学习宣传贯彻党的二十大这一工作主线,始终牢记习近平总书记提出的新闻舆论工作“48字”职责使命,全力做好党的二十大精神宣传宣讲工作,确保党的二十大精神深入人心、凝聚民心、鼓舞信心。
二是继续抓好意识形态工作责任制落实。进一步增强意识形态工作是党的极端重要性工作的认识,落实落细意识形态工作责任制,牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权、话语权。进一步细化责任、压实责任、强化督导,确保全市意识形态工作责任层层落到实处,继续为弥勒经济社会更高质量发展提供强有力的思想保证和舆论支持。
三是继续抓好外宣工作。进一步加强与上级主流媒体沟通对接,推出更多宣传弥勒改革发展“大场面”的特刊、特别节目和特别报道;围绕全市中心工作的举措、成效、亮点,精心策划,多角度宣传弥勒发展成果、特色亮点、成功经验;
四是继续巩固拓展新时代文明实践工作。充分发挥中心的“中枢”作用,打造成服务群众和开展文明实践活动的“第一阵地”。常态化开展新时代文明实践活动,建设和完善群众点单、中心派单、团队接单、群众评单的“四单”模式。整合社会志愿服务团体力量,打造更多具有弥勒特色、服务全市工作大局的各类品牌志愿服务活动。
五是继续推动文艺事业繁荣发展。深入推进“文化强市”战略,聚焦“出人才”“出精品”重点任务,加强文艺创作组织生产和文艺宣传统筹谋划,研究出台《弥勒市文艺精品创作扶持办法》《弥勒市文艺人才培养办法》,进一步着力培养一批中青年文艺领军人才,优化文艺创作环境,打造在省内有影响力、战斗力的弥勒文艺队伍。三是充分发挥优秀文艺作品在对外宣传中的独特作用,邀请文艺名家集中创作一批反映弥勒题材的文艺作品。
六是切实提升网络安全保障水平。深入开展网络意识形态斗争。建立完善网络意识形态领域风险隐患排查、研判、处置制度,切实提高全市网络舆情监测、舆论引导、网络安全态势感知及应急指挥调度能力。二是加强网络生态治理,持续深入开展“清朗”“净网”等专项行动,加强网上“扫黄打非”工作,形成健机制、治根本、管长远的有效措施,推动网络生态持续向好。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制35人,其中:行政编制13人,工勤人员编制0人,事业编制22人。在职实有行政人员17人,事业人员20人,其中: 财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 53人,其中: 离休 0人,退休53人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年部门财务总收入10133052.00元,其中:一般公共预算财政拨款10133052.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。
与上年对比同比增加2051311.76元,增长25.38% ,主要原因:2022年8月退休1人,列入预算的人员减少1人,经费相应减少;2022年年初没有安排项目经费,2023年安排项目新时代文明实践中心项目建设费1200000.00元、弥勒市应急广播体建设经费及运维费1000000.00元,项目经费相应增加,故收入总体比上年增长。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入10133052.00元,其中:本年收入10133052.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10133052.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比增加2051311.76元,同比增长25.38% ,主要原因:2022年8月退休1人,列入预算的人员减少1人,经费相应减少;2022年年初没有安排项目经费,2023年安排项目新时代文明实践中心项目建设费1200000.00元、弥勒市应急广播体建设经费及运维费1000000.00元,项目经费相应增加,故收入总体比上年增长。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出10133052.00元。财政拨款安排支出10133052.00元,其中,基本支出7933052.00元,项目支出2200000.00元。
与上年对比增加2051311.76元,同比增长25.38% ,主要原因:2022年8月退休1人,2023年列入预算的人员减少1人,经费相应减少;2022年年初没有安排项目经费,2023年安排项目新时代文明实践中心项目建设费1200000.00元、弥勒市应急广播体建设经费及运维费1000000.00元,项目经费相应增加,故收入总体比上年增长。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
中共弥勒市委宣传部2023部门预算总支出10133052.00元。本级财力安排支出10133052.00元,其中,基本支出7933052.00元,项目支出2200000.00元。其中:
基本支出:
1、201(类)33(款)01(项)行政运行支出2374069.00元,占总支出的23%;主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、公务接待费、工会经费、日常公用经费等。
2、201(类)33(款)02(项)一般行政管理事务500000.00元,占总支出的5%; 主要用于日常办公经费、物管费、印刷费、邮电费、其他工资福利支出等。
3、201(类)33(款)50(项)事业运行支出771048元,占总支出的7%;主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、公务接待费、工会经费、日常公用经费等。
4、207(类)06(款)07(项)电影支出125500元,占总支出的1%;主要用支付老放映员生活补贴。
5、207(类)08(款)08(项)广播电视事务支出1318772.00元,占总支出的13%;主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、公务接待费、工会经费、日常公用经费等。
6、208(类)05(款)01(项)社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出3600元,占总支出的0.001%;主要用于支付退休人员日常公用经费。
7、208(类)05(款)02(项)社会保障和就业支出事业单位离退休支出1004415.00元,占总支出的10%;主要用于支付退休人员日常公用经费。
8、208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出750988.00元,占总支出的7% ;主要用于在职人缴基本养老保险单位部分。
9、208(类)08(款)08(项)死亡抚恤45360.00元,占总支出的0.4%;主要用于支付遗属人员生活补助。
10、210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出(行政单位)221315.00元;占总支出的3%;主要用于缴行政在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助及生育保险等。
11、210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出229072.00元,占总支出的2%;主要用于缴事业在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助及生育保险等。
12、210(类)11(款)03(项)行政事业单位医疗支出(公务员医疗补助)155148.00元,占总支出的1%;主要用于缴退休人员公务员医疗补助费用。
13、210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出14081.00元,占总支出的0.1%;主要用于缴在职人员工伤保险和失业保险费用。
14、221(类)02(款)01(项)住房公积金419684.00元,占总支出的4%;主要用于缴在职人员住房公积金费用。
项目支出:
2023年我单位预算安排项目资金2200000.00元,其中:
1、201(类)33(款)99(项)其他宣传事务支出1200000.00元,占总支出的12%;
2、207(类)08(款)99(项)其他广播电视事务支出1000000.00元,占总支出的10%;
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出:
2023年用于保障正常运转的基本日常支出7933052.00元,具体如下:
1.工资福利支出-在职职工人员经费6189321.00元,占基本支出的61%。主要用于人员基本工资1608096.00元、津贴补贴1099596.00元、奖金295320.00元;绩效工资1137228.00元、公积金419684.00元、机关事业单位基本养老保险750988.00元、基本医疗保险450387.00元、其他社会保险30874.00元、退休公务员医疗补助155148.00元。其他工资福利支出242000.00元
2.商品和服务支出514056.00元,占基本支出的5%。其中:邮电费35000.00元,差旅费40000.00元、办公费133500元、公务接待费50000.00元、其他交通费用191600元、工会经费42756.00元、其他商品服务支出21200.00元。主要用于邮电费、接待费、差旅费、办公费,工会经费、退休人员活动经费等。
3.对个人和家庭补助支出1229675.00元,占基本支出的12%。其中:事业单位离退休费986815.00元、生活补助242860元。主要用于遗嘱生活补助、双渠道退休人员退休费、乡村振兴驻村队员生活补助等。
项目支出情况:
2023年项目支出2200000.00元,占总支出的22%.主要用于弥勒市应急广播体系建设基础设施建设836000.00元、新时代文明实践中心建设项目基础设施建设1200000.00元、应急广播会议费10000.00元、购置办公设备12285.00元、办公费33715.00元、应急广播运维电费108000.00元。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年无此项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年无此项。
(三)经济社会事业发展事项
中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年无此项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额29025.00元,其中:政府采购货物预算29025.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170500元,较上年增加53716.50元,增长46%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:2023年无因公出国(境)预算。
(二)公务接待费
中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年公务接待费预算为124500元,较上年增加19810.00元,增长19%,国内公务接待批次为120次,共计接待850人次。
公务接待费增加的主要原因是:主要是根据部门预算相关要求及单位公务接待实际情况,本年度调整增加公务接待费预算。将用于接待上、下级机关及外地来我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的人员;中央、省、州媒体记者。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党弥勒市委员会宣传部有车辆编制0辆,实有车辆1辆。2023年公务用车购置及运行维护费为46000.00元,较上年增加33906.50元,增长280%。其中:
本年无公务用车购置费,无增减变动;公务用车运行维护费46000.00元,较上年增加33906.50元,增长280%。本年未购置公务用车,年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费增加的主要原因是:主要是根据部门预算相关要求及单位公务车运行实际情况,本年度调整增加公务车运行费预算,将用于加大对红色影片的宣传力度,按照中央、省、州国产影片“进社区、进乡镇、进企业”的要求,本年度将组织到各乡镇、学校、社区放映,产生的车辆运维费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年一般公共预算安排项目2个,资金2200000.00元。分别为:
(一)弥勒市应急广播体系建设项目经费及维护经费1000000.00元。
一级指标-- 产出指标,二级指标—数量指标,三级指标:1. 县级应急广播平台建成数量1个;2.3横向应急部门前置发布系统3个;3.“乡镇前端建成数量13个;4. 行政村前端建成数量149个;5. 20户以上自然村终端建成数量1170个;
一级指标--产出指标,二级指标—质量指标,三级指标--通过省级验收县的数量1个。
一级指标--产出指标,二级指标—时效指标,三级指标--项目资金执行率98%。
一级指标--效益指标,二级指标—社会效益指标,三级指标—1.基本应急广播服务能力-明显提高;2. 建成后每天使用次数及每次播出时长3次/30分钟
一级指标--满意度指标,二级指标—服务对象满意度指标,三级指标--覆盖区域内群众对应急广播服务的满意率90%。
(二)新时代文明实践中心建设项目补助经费1200000.00元。
一级指标-- 产出指标,二级指标—数量指标,三级指标:1. 建设文明实践中心数量1个;2. 新时代文明实践中心场地面积1000平方米;3. 实践中心可容纳人数200人;4. 建立文明实践集中服务队伍9支;
一级指标--产出指标,二级指标—质量指标,三级指标—1.现有阵地的整合效果-逐步显著;2. 文明实践志愿者骨干培训覆盖率85%。
一级指标--产出指标,二级指标—成本指标,三级指标--文明实践中心设备配置经费50万。
一级指标--效益指标,二级指标—社会效益指标,三级指标—1. 深入推进全市精神文明建设,着力提升市民文明素质和城市文明程度-强化思想道德建设,培育了社会文明新风,显著提高市民素质和城;2. 受益人群覆盖率85%。
一级指标--满意度指标,二级指标—服务对象满意度指标,三级指标--受益人群满意度90%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
2、结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部
3、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
6、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、行政运行:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9、一般行政管理事务:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。
10、事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
13、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
14、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排部分。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年机关运行经费安排7933052.00元,主要用于部门正常运转的公用经费,包括单位在职职工人员工资、日常公用支出等。与上年对比同比增加148688.24元,下降2% ,主要原因分析2022年12月退休1人,2023年部门预算减少1人,故比去年有所下降。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,我部门资产总额8146089.22元,其中,流动资产712176.64元,固定资产1283912.58元,对外投资及有价证券0元,在建工程6150000元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加160.5%,其中固定资产增加45%。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
(四)国有资本经营预算收支情况说明
2023年部门国有资本经营预算收入 0元,部门国有资本经营预算支出 0元。
(五)中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2023年预算重点领域财政项目文本公开说明
根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》的通知要求,2023年只是由州(市)、省直管县自主选择预算部门,对部分重点领域项目实行项目文本公开,因此,本部门2023年无项目文本公开。
(六)财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金支出情况。
(七)其他公开空表说明
根据预算,本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算,因此政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算支出预算表为空表。
第二部分 中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2023年部门预算表(见附表)
监督索引号53250400973300111