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政府信息公开

  • 索引号
    20240913-165431-000
  • 发布机构
  • 文号
  • 发布日期
    2022-02-16
  • 有效性
    有效

巡检司镇文化广播电视服务中心2022年部门预算

  

  监督索引号53250401056100200000

  巡检司镇文化广播电视服务中心2022年部门预算

  巡检司镇文化广播电视服务中心2022年预算公开目录

  第一部分 巡检司镇文化广播电视服务中心2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、省对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 巡检司镇文化广播电视服务中心2022年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、省对下转移支付预算表

  十五、省对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  十八、部门整体支出绩效目标表

  十九、部门上年结余结转支出预算表

  第一部分  巡检司镇文化广播电视服务中心2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

  (二)机构设置情况

  我部门共设置1个内设机构,为巡检司镇文化广播电视服务中心。

  (三)重点工作概述

  承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制3人,其中:事业编制3人。在职实有3人,其中:财政全额保障3人。

  离退休人员0人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2022年部门财务总收入46.01万元,其中:一般公共预算46.01万元。

  与上年对比增加0.80万元,主要原因是2022年在职人员基本工资、社保费增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入46.01万元,其中:本年收入46.01万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款46.01万元。

  与上年对比增加0.80万元,主要原因是2022年在职人员基本工资、社保费增加。

  四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出46.01万元。财政拨款安排支出 46.01万元,其中:基本支出46.01万元,与上年对比增加0.80万元,主要原因是2022年在职人员基本工资、社保费增加。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

  207(类)08(款)99(项)2022年预算数为38.36万元,主要用于发放在职人员工资。

  208(类)05(款)05(项)2022年预算数为4.19万元,主要用于养老保险支出。

  210(类)11(款)02(项)2022年预算数为3.46万元,主要用于事业单位医疗保险支出。

  五、省对下专项转移支付情况

  根据我市乡财市管的财税管理体制,本部门没有对下专项转移支付。

  (一)与中央配套事项

  无。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  (三)经济社会事业发展事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  无。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年无变动。

  (一)因公出国(境)费

  我部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变动。

  (二)公务接待费

  我部门2022年公务接待费预算为0万元,较上年无变动。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  无。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

  其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  行政运行:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般行政管理事务:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

  事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  我部门2022年机关运行经费安排1.12万元,与上年对比减少0.02万元,主要原因是2022年工会经费减少。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日,我部门资产总额51.01万元,其中,流动资产0.59万元,固定资产50.42万元。与上年相比,本年资产总额减少2.47万元,其中固定资产减少1.87万元。资产使用收入0.00万元。

  (四)国有资本经营预算收支情况说明

  我年部门国有资本经营预算收入0.00万元,部门国有资本经营预算支出0.00万元。

  (五)我部门2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

  根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》(云财预【2022】7号)的通知要求,2022年只是由州(市)、省直管县自主选择预算部门,对部分重点领域项目实行项目文本公开,因此,本部门2022年无项目文本公开。

  (六)其他公开空表说明

  根据预算,本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算(其他运转类、特定目标类项目)、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、部门上年结余结转支出预算,因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)、项目支出绩效目标表(本级下达)、项目支出绩效目标表(另文下达)、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、部门政府采购预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

  第二部分 巡检司镇文化广播电视服务中心2022年部门预算表(见附表)

  监督索引号53250401056100200111

相关附件:

附件【P020221027546310340394.xlsx