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政府信息公开

  • 索引号
    20240913-165720-450
  • 发布机构
  • 文号
  • 发布日期
    2021-03-25
  • 有效性
    有效

弥勒市巡检司卫生院2021年部门预算

  弥勒市巡检司卫生院2021年预算公开目录 

  第一部分 弥勒市巡检司卫生院2021年部门预算编制说明 

  第二部分 弥勒市巡检司卫生院2021部门预算表 

  一、财务收支预算总表 

  二、部门收入预算表 

  三、部门支出预算表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 

  九、项目支出绩效目标表(本级下达) 

  十、项目支出绩效目标表(另文下达) 

  十一、政府性基金预算支出预算表 

  十二、部门政府采购预算表 

  十三、政府购买服务预算表 

  十四、省对下转移支付预算表 

  十五、省对下转移支付绩效目标表 

  十六、新增资产配置表 

  第一部分  弥勒市巡检司卫生院2021年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责 

  卫生院作为市卫计局的下属单位,承担辖区内医疗、预防、保健和基本公共卫生服务工作。 

  (二)机构设置情况 

  弥勒市巡检司卫生院设有:内科、外科、预防保健科、妇产科、儿科、医学影像科、中医科、理疗科、检验科、财务室、护理部。 

  (三)重点工作概述 

  一、医院行政管理。 

  二、严格执行医疗管理。 

  三、加强药品管理。 

  四、法治政府建设。 

  五、做好卫生计生应急工作。 

  六、做好公共卫生疾病预防控制项目。 

  七、继续巩固完善基本药物制度,推进药品保障供应制度建设,规范药品集中采购。 

  八、加强卫生队伍建设,大力培养适合人才。 

  九、开展家庭医生签约服务。 

  十、加强创满创卫和一体化建设。 

  二、预算单位基本情况 

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下: 

  在职人员编制22人,其中:行政编制 0人,事业编制22人。在职实有22人,其中: 财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 

  离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。 

  车辆编制0辆,实有车辆2辆。 

  三、预算单位收入情况 

  (一)部门财务收入情况 

  2021年部门财务总收入 275.39万元,其中:一般公共预算275.39万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 

  与上年对比部门财务总收入增加 58.04万元,其中:一般公共预算财政拨款增加 58.04万元,主要原因是人员薪级正常晋升导致需承担的工资、保险费用增加。 

  (二)财政拨款收入情况 

  2021年部门财政拨款收入 275.39万元,其中:本年收入275.39万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款275.39万元(本级财力275.39万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 

  与上年对比部门财务总收入增加 58.04万元,其中:一般公共预算财政拨款增加 58.04万元,主要原因是人员薪级正常晋升导致需承担的工资、保险费用增加。 

  四、预算单位支出情况 

  2021年部门预算总支出 275.39万元。财政拨款安排支出 275.39万元,其中:基本支出275.39万元,以上年对比基本支出增加58.04万元,主要原因分析是人员薪级正常晋升导致承担工资福利费用增加;项目支出0万元,与上年对比无变化。 

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

  功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出24.75万元和卫生健康支出250.64万元。与上年相比社会保障和就业支出增加0.5万元和卫生健康支出增加58.04万元. 

  1、社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出24.75万元,其中事业单位离退休支出0.28万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出24.47万元。与上年相比事业单位离退休支出保持不变,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.78万元。 

  2、卫生健康支出中基层医疗卫生机构支出250.64万元,其中乡镇卫生院支出232.34万元。行政事业单位医疗支出18.3万元,其中事业单位医疗支出17.15万元,公务员医疗补助支出1.15万元。与上年相比基层医疗卫生机构支出增加75.42万元,其中乡镇卫生院支出增加75.42万元。行政事业单位医疗支出增加0.73万元,其中事业单位医疗支出增加0.37万元,公务员医疗补助支出增加0.05万元。 

  五、省对下专项转移支付情况 

  根据我市乡财市管的财税管理体制,本部门没有对下专项转移支付。 

  (一)与中央配套事项 

  无。 

  (二)按既定政策标准测算补助事项 

  无。 

  (三)经济社会事业发展事项 

  无。 

  六、政府采购预算情况 

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。较上年相比无增减。 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  弥勒市巡检司卫生院2021年财政拨款“三公”经费预算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。 

  (一)因公出国(境)费 

  弥勒市巡检司卫生院2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变动。 

  (二)公务接待费 

  弥勒市巡检司卫生院2021年公务接待费预算为0万元,较上年无变动。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  弥勒市巡检司卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无增减变动。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  无 

  九、其他公开信息 

  (一)专业名词解释 

  【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

  【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

  无 

  (三)国有资产占有使用情况 

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

  (四)国有资本经营预算收支情况说明 

  2021年部门国有资本经营预算收入 0万元,部门国有资本经营预算支出 0万元。 

  (五)弥勒市巡检司卫生院年预算重点领域财政项目文本公开说明 

  根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》(云财预【2021】6号)的通知要求,2021年只是由州(市)、省直管县自主选择预算部门,对部分重点领域项目实行项目文本公开,因此,本部门2021年无项目文本公开。 

  (六)其他公开空表说明 

  根据市财政预算批复,本部门无政府性基金预算、项目预算、对下转移支付绩效目标预算、政府采购预算、政府购买服务预算,因此表6一般公共预算“三公”经费支出预算表、表8项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)、表9项目支出绩效目标表(本次下达)、表10项目支出绩效目标表(另文下达)、表11政府性基金预算支出预算表、表12部门政府采购预算表、13政府购买服务预算表、表14对下转移支付预算表、表15对下转移支付绩效目标表、表16新增资产配置表、为空表。 

  第二部分弥勒市巡检司卫生院2021年部门预算表(见附表) 

相关附件:

附件【140013014弥勒市巡检司卫生院.xlsx