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- 发布日期2021-03-25
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弥勒市巡检司卫生院2021年部门预算
弥勒市巡检司卫生院2021年预算公开目录
第一部分 弥勒市巡检司卫生院2021年部门预算编制说明
第二部分 弥勒市巡检司卫生院2021部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 弥勒市巡检司卫生院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
卫生院作为市卫计局的下属单位,承担辖区内医疗、预防、保健和基本公共卫生服务工作。
(二)机构设置情况
弥勒市巡检司卫生院设有:内科、外科、预防保健科、妇产科、儿科、医学影像科、中医科、理疗科、检验科、财务室、护理部。
(三)重点工作概述
一、医院行政管理。
二、严格执行医疗管理。
三、加强药品管理。
四、法治政府建设。
五、做好卫生计生应急工作。
六、做好公共卫生疾病预防控制项目。
七、继续巩固完善基本药物制度,推进药品保障供应制度建设,规范药品集中采购。
八、加强卫生队伍建设,大力培养适合人才。
九、开展家庭医生签约服务。
十、加强创满创卫和一体化建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制22人,其中:行政编制 0人,事业编制22人。在职实有22人,其中: 财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。
车辆编制0辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 275.39万元,其中:一般公共预算275.39万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比部门财务总收入增加 58.04万元,其中:一般公共预算财政拨款增加 58.04万元,主要原因是人员薪级正常晋升导致需承担的工资、保险费用增加。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 275.39万元,其中:本年收入275.39万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款275.39万元(本级财力275.39万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比部门财务总收入增加 58.04万元,其中:一般公共预算财政拨款增加 58.04万元,主要原因是人员薪级正常晋升导致需承担的工资、保险费用增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 275.39万元。财政拨款安排支出 275.39万元,其中:基本支出275.39万元,以上年对比基本支出增加58.04万元,主要原因分析是人员薪级正常晋升导致承担工资福利费用增加;项目支出0万元,与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出24.75万元和卫生健康支出250.64万元。与上年相比社会保障和就业支出增加0.5万元和卫生健康支出增加58.04万元.
1、社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出24.75万元,其中事业单位离退休支出0.28万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出24.47万元。与上年相比事业单位离退休支出保持不变,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.78万元。
2、卫生健康支出中基层医疗卫生机构支出250.64万元,其中乡镇卫生院支出232.34万元。行政事业单位医疗支出18.3万元,其中事业单位医疗支出17.15万元,公务员医疗补助支出1.15万元。与上年相比基层医疗卫生机构支出增加75.42万元,其中乡镇卫生院支出增加75.42万元。行政事业单位医疗支出增加0.73万元,其中事业单位医疗支出增加0.37万元,公务员医疗补助支出增加0.05万元。
五、省对下专项转移支付情况
根据我市乡财市管的财税管理体制,本部门没有对下专项转移支付。
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。较上年相比无增减。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
弥勒市巡检司卫生院2021年财政拨款“三公”经费预算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。
(一)因公出国(境)费
弥勒市巡检司卫生院2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变动。
(二)公务接待费
弥勒市巡检司卫生院2021年公务接待费预算为0万元,较上年无变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
弥勒市巡检司卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无增减变动。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
(四)国有资本经营预算收支情况说明
2021年部门国有资本经营预算收入 0万元,部门国有资本经营预算支出 0万元。
(五)弥勒市巡检司卫生院年预算重点领域财政项目文本公开说明
根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》(云财预【2021】6号)的通知要求,2021年只是由州(市)、省直管县自主选择预算部门,对部分重点领域项目实行项目文本公开,因此,本部门2021年无项目文本公开。
(六)其他公开空表说明
根据市财政预算批复,本部门无政府性基金预算、项目预算、对下转移支付绩效目标预算、政府采购预算、政府购买服务预算,因此表6一般公共预算“三公”经费支出预算表、表8项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)、表9项目支出绩效目标表(本次下达)、表10项目支出绩效目标表(另文下达)、表11政府性基金预算支出预算表、表12部门政府采购预算表、13政府购买服务预算表、表14对下转移支付预算表、表15对下转移支付绩效目标表、表16新增资产配置表、为空表。
第二部分弥勒市巡检司卫生院2021年部门预算表(见附表)