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政府信息公开

  • 索引号
    20240913-164718-619
  • 发布机构
  • 文号
  • 发布日期
    2020-10-12
  • 有效性
    有效

弥勒市工业商务和信息化局部门2019年度部门决算

  监督索引号53250400535001000

  

  目  录

  第一部分 弥勒市工业商务和信息化局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  弥勒市工业商务和信息化局概况

  一、主要职能

  (一)主要职能。

  1.贯彻落实国家、省、州、市工业、商务和信息化法律法规及方针政策;协调解决新型工业化进程中的问题;拟订并组织实施工业、信息化、商贸流通发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合;提出优化产业布局、结构的建议。

  2.监测分析工业、信息化、商贸流通运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业、商贸流通应急管理、产业安全工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;负责工业、商业、和信息化行业管理;负责盐务行业管理;负责报废汽车回收行业监督管理。

  3.负责提出工业、商业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、市财政专项资金安排的意见;推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。

  4.加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业、现代物流等新兴产业的发展;拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的发展规划并组织实施;负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作;负责信息产业行业管理,统筹推进信息化工作;负责指导、组织和协调信息技术的推广应用,推动数字产业的发展,提升“两化”融合水平。

  5.指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关问题;协助上级无线电管理机构做好全市辖区内无线电频率、电台(站、网)的审查;开展无线电管理执法监督检查工作,协调处理电磁干扰事宜;协调推进军民融合发展项目建设。

  6.对区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出对策建议;承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售;拟订药品流通行业发展规划,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

  7.贯彻执行国家、省、州有关国内贸易、进出口贸易、物流发展政策,促进全市商贸流通发展健康有序;指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施现代城乡物流体系建设;监测分析市场商贸流通运行和商品供求状况,进行预测预警;贯彻执行国家对成品油流通市场管理相关法律法规和政策。

  8.负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;指导外商投资和对外经济合作工作,按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作;执行贸易救济政策。

  9.完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)2019年度重点工作任务介绍。

  1.真抓实干,助推工业经济快速发展。

  (1)工业经济指标完成情况:规模以上工业总产值完成277.78亿元,同比增长5.63%;规模以上工业增加值完成156.87亿元,同比增长4.5%。

  (2)商业指标完成情况:全市社会消费品零售总额完成42.11亿元,同比增长11.6%;限上社会消费品零售总额完成8.14亿元,同比增长19.2%。全市批发业完成140.43亿元,同比下降6.6%;零售业完成42.65亿元,同比增长12.5%;住宿业完成6.18亿元,同比增长15%;餐饮业完成19.46亿元,同比增长16%。

  (3)电信业务总量:1-12月(错月)电信业务总量38.1482亿元,同比增长135.02%。1-11月(错月)邮政业务总量2980.33万元,同比增长14.45%。

  (4)民营经济发展:2019年,全市共有民营企业4.03万户,同比增长5.70%;个体私营经济从业人员11.23万人,同比增长5.74%。注册资金221.34亿元,同比增长11.45%。民营企业完成国内生产总值145.35亿元,同比增长5.4%,占地区生产总值的36.49%;上交税金4.66亿元,同比上升8.37%。

  2.凝心聚力,全力推动重点项目建设。

  (1)抓实项目审批落地建设工作。2019年重点推进工业项目19项,其中竣工投产3项,新开工8项,在建项目7项,前期项目1项。红河卷烟厂易地技改搬迁建设项目全年完成投资83225.09万元,累计完成投资242683万元(含专卖设备投资),联合工房区域、动力站房、综合库、后勤服务楼、香精香料库及润滑站等工程稳步推进中;雄风公司易地搬迁项目,全年完成投资2484.51万元,完成场地边坡勘察,初步设计评审通过,正在开展场地平整工作;云南生物谷药业股份有限公司大健康产业园项目,全年完成投资2300万元,完成办公楼主体施工建筑及制剂车间的规划设计,项目所涉及的设备已开展选型订货,启动生产车间厂房的土地平整,完成办公楼装修设计规划、完成报规前期工作;红河创新技术研究院年产10万吨钢(铝)板数字化彩印生产线建设项目,全年完成投资9125万元,累计完成投资15825万元,项目主工艺线设备安装已完成;热工系统、水系统以及燃气系统设备已完成全部安装,辅跨设备已送电并开始单体试车,空压站试车已完成,制水车间及污水处理车间正在试车;弥勒创信实业有限公司电子产品制造项目,累计完成投资17400万元,目前手机生产线停工,小家电组装车间、SMT贴片车间、注塑车间21条生产线日产能120000个左右;唐小嘿年产6000吨黑糖精深加工、俊港中药年加工3000吨中药饮片、红河创新技术研究院年产10万吨钢(铝)板数字化彩印生产线建设项目建成投产;摩根生物茶果油、生物谷大健康产业园(二期)加快推进;红河卷烟厂易地技改搬迁项目厂房主体完工,设备采购、调试稳步推进;红河雄风公司、红河烟叶复烤公司易地技改项目正在开展前期工作;羚羊能源年处理200万吨褐煤提质、众信能源年产100万吨洁净煤加工项目开工建设。

  (2)加大资金争取工作力度。争取2019年省级规模以上工业企业培育奖励专项资金补助260万元;省级园区专项资金补助400万元;2019年省级工业转型升级专项补助资金70万元;2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金54.5万元;省级民营企业补助资金70万元;省级节能降耗补助资金20万元;“专精特新”中小企业补助资金20万;州级规模以上工业企业培育奖励专项补助资金105万元;小微企业融资担保降费奖补资金16万元;州级无线电宣传工作经费2万元;州级节能降耗专项工作经费4万元;2019年农贸市场建设专项资金补助15万元;共计争取上级项目补助资金1036.5万元。

  (3)全力抓实中小企业民营企业拖欠帐款工作。全市各部门和乡镇拖欠民营企业中小企业账款合计41,925.85万元。2019年各部门及乡镇偿还拖欠账款24407.00万元,剩余欠款金额17518.85万元,清偿进度58.21%。卫健局、虹溪镇、粮食局已还清欠款,全市清偿项目233个,尚有70个项目未清;10万元以下项目已全部清零,100万元以下的欠款项目剩余22个未清。

  (4)加快推动城乡物流体系暨信息平台建设试点工作。项目总投资300万元,实际拨付金额:292.738万元,资金使用率为:97.58%,剩余7.262万元财政收回。2019年12月4日,已通过市相关部门验收,项目建成综合物流信息服务平台即“弥勒市物流信息服务平台APP”1个、城乡物流集中配送中心即“弥勒市城乡物流集中配送中心(上行、下行合二为一)”1个、开设4条物流干线即弥勒—西三—西一—西二;弥勒—东风—竹园—朋普;弥勒—新哨—江边—东山;弥勒—虹溪—五山—巡检司;合作完成13个乡镇物流服务站和87个行政村物流服务点,均具备临时仓库、快递收发、特色产品线下体验等功能。

  (5)加快电子商务进农村示范县项目建设步伐。国家项目资金已拨付1300.2877万元,资金使用率达86.69%,市级配套资金879.48万元,带动企业投资1741.3万元。2019年纳入重点统计的66家企业网络销售额13745.51万元,同比增44.1%,电子商务交易额达17095.53万元,同比增15.9%,农村网购金额达3350万元。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成。

  纳入弥勒市工业商务和信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:行政单位弥勒市工业商务和信息化局。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况。

  弥勒市工业商务和信息化局部门2019年末实有人员编制20人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员5人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

  离退休人员3人。其中:离休2人,退休1人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分2019年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  弥勒市工业商务和信息化局部门2019年度收入合计15,490,923.15元。其中:财政拨款收入15,490,923.15元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年39,123,047.40元对比,减少23,632,124.25元,减少60.40%,减少的主要原因是今年减少了一般公共服务支出收入,科学技术支出收入,资源勘探信息等支出收入,商业服务业等支出收入。

  二、支出决算情况说明

  弥勒市工业商务和信息化局部门2019年度支出合计17,570,744.17元。其中:基本支出5,656,738.88元,占总支出的32.19%;项目支出11,914,005.29元,占总支出的67.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年32,423,214.42元对比,减少了14,852,470.25元,减少45.81%,减少的主要原因是今年减少了一般公共服务支出,科学技术支出,资源勘探信息等支出,商业服务业等支出。

  (一)基本支出情况。

  2019年度用于保障弥勒市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,656,738.88元。与上年对比5,932,679.42元对比,减少275,940.54元,减少4.65%,减少的主要原因是今年减少了在职人员实有人数,养老保险比例降低,离休人员死亡一人,工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.25%。日常公用经费919,242.01元按在职人员人均为每人每年39,967.04元。

  (二)项目支出情况。

  2019年度用于保障弥勒市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,914,005.29元。与上年26,490,535.00元对比,减少14,576,529.71元,减少的主要原因是今年减少了一般公共服务支出,科学技术支出,资源勘探信息等支出,商业服务业等支出。具体项目开支为:

  1.2010499其他发展与改革事务支出1,640,000.00元,主要为电子商务园区房租补助款及红河龙缘酒业民营企业发展工作经费;

  2.2019999其他一般公共服务支出390,000.00元,主要为13家商贸企业2018年纳限企业补助;

  3.2060404科学成果转化和扩散支出506,000.00元,主要为云南吉源食品公司科技研发经费补助;

  4.2069999其他科学技术支出800,000.00元:主要为付亦龙生物、高呈、巧八斗、星皓食品四家公司2019年纳规奖励;付红河众信能源、红河鸿通经贸、云南唐小嘿实业、星源食品、立达尔农业、云南俊港中药、弥勒市水泥制品、红河菜花农业、弥勒灯盏花药业9家企业工业转型升级补助经费。

  5.2150510工业和信息产业支持6,000,000.00元,主要为红河恒林化工2018年省级技术改造补助经费,市工业园区管理委员会2018年省级工业和信息化发展专项资金,凤凰山泉、创信实业、云牧乳业、弥勒市铭雅服饰2017年度新增纳规奖励。

  6.2150805中小企业发展专项资金200,000.00元,主要为云南千州生物、吉成园林2019年州级专精特中小企业奖励金。

  7.2150899其他支持中小企业发展和管理支出160,000.00元,主要为弥勒市融资担保公司2019年小微企业融资担保降费补助。

  8.2160299其他商业流通事务支出1,535,000.00元,云南高特电商省级财政外贸补助资金及57家企业2019年推进连锁经营发展支持资金。

  9.2160699其他涉外发展服务支出485,000.00元,主要为弥勒电子商务进农村项目支付信息技术服务费。

  10.2169999其他商业服务业等支出198,005.29元,主要广东电白二建集团电子商务中心工程款。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  弥勒市工业商务和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,570,744.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年32,423,214.42元对比,减少了14,852,470.25元,减少45.81%,减少的主要原因是今年减少了一般公共服务支出,科学技术支出,资源勘探信息等支出,商业服务业等支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  1.一般公共服务(类)支出5,985,886.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.07%。主要用于2010401行政运行3,585,496.31元,2010402一般行政管理事务支出150,476.98元,2010450事业运行167,563.00元,2010499其他发展和改革事务支出1,640,000.00元,2011399其他商贸事务支出25,500.00元,2013299其他组织事务支出26,850.00元,2019999其他一般公共服务支出390,000.00元;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  6.科学技术(类)支出1,306,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于2060404科学技术成果转化与扩散506,000.00元,2069999其他科学技术支出800,000.00元;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  8.社会保障和就业(类)支出1,030,022.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休343,583.00元,2080505机关事业单位养老保险缴费支出313,194.44元,2080801死亡抚恤373,245.00元;

  9.卫生健康(类)支出293,765.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于2101101行政单位医疗223,489.98元,2101102事业单位医疗7,207.00元,2101103公务员医疗补助63,068.14元;

  10.节能环保(类)支出40,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于2111001能源节约利用40,000.00;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出6,697,065.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.11%。主要用于2150510工业和信息产业支持6,087,065.03元,2150805中小企业发展专项200,000.00元,2150899其他支持中小企业发展和管理支出160,000.00元,2159905中药材扶持资金支出250,000.00元;

  15.商业服务业等(类)支出2,218,005.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于2160299其他商业流通事务支出1,535,000.00元,2160699其他涉外发展服务支出485,000.00元,2169999其他商业服务业等支出198,005.29元;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

  弥勒市工业商务和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为258,700.00元,支出决算为33,800.00元,完成预算的13.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元,完成预算的3.87%;公务接待费支出决算为23,800.00元,完成预算的9.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位2019年继续执行中央八项规定,厉行节约,全面控制三公经费不超上年决算及今年预算。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少100.00元,下降0.29%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少100.00元,下降0.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格控制公务接待标准和费用,严格减少车辆使用,不用公款办理任何私事。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元,占29.59%;公务接待费支出23,800.00元,占70.41%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出10,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出23,800.00元。其中:

  国内接待费支出23,800.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待34批次(其中:外事接待0批次),接待人次176人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工业、商业和信息化行业管理发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  弥勒市工业商务和信息化局部门2019年机关运行经费支出919,242.01元,与上年626,843.02元对比,增加292,398.99元,增加46.65%,增加的主要原因是今年增加了办公费、差旅费、劳务费和其他商品和服务支出等。部门机关运行经费主要用于办公费258,274.46元,电费128.16元,邮电费560.00元,物业管理费21,333.84元,差旅费108,412.56元,维修(护)1,500.00元,会议费7,138.00元,公务接待费23,800.00元,劳务费155,700.00元,工会经费23,670.00元,公务用车运行维护费10,000.00元,其他交通费用261,475.00元,其他商品和服务支出47,250.00元。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,弥勒市工业商务和信息化局部门资产总额18,196,940.18元,其中,流动资产16,349,122.05元,固定资产885,901.46元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产961,916.67元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,032,604.06元,其中;流动资产减少3,148,836.76元,固定资产减少845,683.97元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元,无形资产增加961,916.67元,其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值4250000.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋871.40平方米,账面原值468,879.92元,实现资产使用收入139,000.00元。

  

    三、政府采购支出情况

  2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

  五、其他重要事项情况说明

  本单位无此情况

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未设置项级科目的其他项目支出。

  七、其他发展与改革事务支出:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

  八、其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  九、其他技术研究与开发支出:反映除上述项目以外其他用于技术研究和开发方面的支出。

  十、其他科学交流与合作支出:反映除上述项目以外的其他用于科技交流和合作方面的支出。

  十一、工业和信息产业支持:反映支持工业和信息产业发展的支出。

  十二、中小企业发展专项:反映用于支出中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

  十三、中药材扶持资金支出:反映国家扶持生产、技术研究与开发方面的支出

  十四、其他涉外发展服务支出:反映除上述项目以外其他涉外发展服务方面的支出。

  十五、资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

  监督索引号53250400535001111