- 索引号20240913-164940-649
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- 发布日期2018-08-20
- 有效性有效
中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2017年度部门决算
监督索引号53250400271201000
第一部分 中国共产主义青年团弥勒市委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团弥勒市委员会概况
一、主要职能
(一)主要职能
中国共产主义青年团弥勒市委员会是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。共青团的职能大体可归纳为三个方面:(1)团结、教育和引导青年;(2)组织青年参与社会主义民主政治建设;(3)代表和维护青年具体利益。以上三个方面的职能,是最基本的、主要的职能。它们互相联系,互为一体,贯穿于整个共青团社会活动的实践中。
(二)2017年度重点工作任务介绍
1、明确立场讲政治,强化青少年思想引领
(1)开展“青春喜迎十九大·不忘初心跟党走”系列主题活动,用核心价值观引领青少年。开展“向上向善好青年”评选推荐、学雷锋志愿服务月、“清明祭英烈·共筑中华魂”主题教育、“我与团旗合个影”、“青春心向党·团聚正能量”集中入团仪式、“献礼十九大·红领巾相约中国梦”入队示范仪式、“喜迎党的十九大·我向习爷爷说句心里话”团课队课、“青春喜迎十九大·弥勒青年说变化”等主题活动60余场次,影响覆盖青少年万余人次。
(2)抓好网上共青团建设,提高思想教育工作的针对性和实效性。强化“青年之声”、“青春弥勒”微信、“共青团弥勒市委”新浪微博平台管理,主动设置正向网络舆论引导话题,发动各界团青寄语1956条、微博话题达2735条、“青年之声”网络互动社交平台浏览量达1836646次。新媒体工作被作为全省共青团唯一县级示范点打造,团内评比稳居红河州前列。
2、明确中心讲实效,全面推进改革攻坚
(1)深入开展调研,确保改革到位。团市委深入基层开展专项调研22次,广泛听取党政领导、团干部和普通青年的意见建议,通过青年评议和组织生活会形成了问题和意见清单,初步明确了改革重点和方向。
(2)加强舆论宣传,组织专题学习。将《共青团中央改革方案》精神传达到乡镇、机关、学校、农村、社区、非公企业等各级团组织的全体团干部,覆盖到每位团员青年。同时在“青春弥勒”微信公众号设立“团团君专访”,对不同领域的优秀青年典型事迹进行广泛宣传,主导制作拍摄第二届全国农产品电商峰会主题宣传片《@绽放》,有效提升青年先进典型的引领、带动和促进作用。
(3)坚持问题导向,全面从严治团。一是进一步加强团的领导机关各项制度建设。二是切实改进工作作风。三是进一步加强团员组织管理。四是规范团内组织生活。全市共有241个团支部开展了专题组织生活会,覆盖团员人数达3937人次。五是重督查促实效。安排专人具体负责,明确各项规定动作和特色活动的时间节点。截至目前,共收到各基层团组织心得体会31篇,主题征文28篇,开展团课256场次。
3、丰富活动搭载体,增强青年获得感和幸福感
(1)组织开展“最美青春故事”分享活动。年内,开展活动4次,深度挖掘、宣传、推广在直接联系、服务、引导青年方面取得突出成效的团干部典型,营造促进团干部直接联系青年的浓厚氛围;
(2)开展真情助困送温暖活动。以“点亮微心愿·实现微梦想”为目标,发动各级团组织、团干部和广大团员青年,针对外来务工人员子女、贫困儿童和农村留守儿童的成长需求,为东山、五山、江边三个贫困乡镇的423名贫困山区少年儿童发放书包、笔、课桌、书本等学习用品以及衣物、毛毯等过冬物资,价值达43000余元。
(3)积极参与弥勒市创建国家级卫生城市建设工作。先后组织青年志愿者1200余人开展城市卫生清洁、文明习惯劝导、义务理发、义诊等活动。在全市交通主干道,组织2000余名青年志愿者参与到交通服务活动,劝导不文明交通行为3000余起。
(4)开展“青春志愿行,温暖助春运”青年志愿者服务行动。春运期间组织青年志愿者在弥勒高铁站实名认证、检票口、售票厅及出站口进行服务,为过往旅客引导、帮扶、解答疑问。联合市防艾办以及艺丰公司团委组织16名禁毒防艾志愿者开展2017年春运期间禁毒防艾宣传活动。
(5)开展“衣旧情深”爱心募捐。向全社会募集衣物、棉被、文具、书籍、玩具等物品3万余件,开展12期捐衣捐物捐书和免费体检志愿活动,覆盖22个贫困村和高寒山区,惠及村民万余人。
(6)有效发挥“大白”青年活动之家服务功能。依托弥勒市电商创业园、云科万象众创空间、可邑孵化基地、金灿影视基地建立大白青年之家,开展插花、烘焙、摄影、手工、社交礼仪、演讲与口才等培训37场,参与青年689人次,完成弥勒市电商创业园全国青年创业示范基地申报工作。
(7)不断深化“青”字号品牌工程。联合市总工会、市妇联开展“夏日阳光就业行动”暨现场招聘会,提供1900余个就业岗位;开展爱心助学金秋圆梦品牌行动,采取爱心义卖以及微信、支付宝、转账、现金募捐的方式筹集善款427244.1元,共资助弥勒户籍二本及二本以上的贫困大学新生109人。
(8)开展“青春之约 爱在弥勒”单身青年联谊活动。联合青年之声·云南“婚恋交友服务联盟”、云南省建设投资控股集团有限公司团委组织90余名青年在东风韵举办“青春之约·爱在弥勒”大型青年联谊活动。
(9)开展新兴青年城市筑梦计划。联合多家单位和社会团体,团结联系119名新兴领域青年,开展画作展览、公益演出、各类文化沙龙、职业规划讲座、创业培训、微电影展播等27场次。
(10)不断丰富“1+100”团干部直接联系青年活动内容。截至目前共有专兼职团干31人,联系青年2524人次,开展线下活动103个,线上活动108个,发布基层感悟40篇,精华分享87篇,共有评论1556条,点赞3136个。
4、服务青年讲成效,积极投身扶贫攻坚
(1)资源众筹助推脱贫攻坚。向中国青基会、省青基会积极协调援建希望小学4所,资金140万元;协调福田公益基金会为贫困山区捐赠校服1644套新校服价值20万元;协调中国社会福利基金会向江边乡小倮份小学出资10万元对50名贫困学生进行为期两年的资助;开展先心病儿童救助义诊活动,受助儿童60余名。协调中国电力自动化委员会资助贫困学生22名,建设爱心智慧教育教室2个。
(2)服务青年创新创业助力脱贫攻坚。一是大力实施创业贷款工作,完成“贷免扶补”“小额担保”贷款任务数110户,发放贷款1015.3万元。二是围绕22个建档立卡贫困村6696户21672人,依托阿里巴巴、国资商城、邮乐购等平台,建立完整的电商扶贫行政推进体系。开辟电商扶贫新路径,已发动龙头企业、家庭农场和种养大户79户,农民专业合作社18个进行建档立卡贫困村“产品对口联姻”,实现了“电商+精准脱贫”双推进。三是发挥电子商务公共服务中心作用。推出创客故事汇、创客集市、网上创业联盟、双创体验周、网商沙龙等网创品牌活动10场,线上、线下参与青年达5000余人次。推荐“弥糖”参加省州创青春比赛,取得初创组第1名的好成绩。
(3)深入开展挂钩联系点帮扶工作。围绕“五个一批”和“五大建设任务”,开展走访6次,参加民情分析会5次,投入工作经费和社会募捐资金共计62万元。
(4)招募志愿者助力脱贫攻坚。为发挥各类人才在脱贫攻坚中的引领作用,从50余名2017年应届毕业生报名者中招募16名志愿者分配至全市12个乡镇和东风农场管理局开展至少为期2年的志愿服务工作,为脱贫攻坚奉献青春、贡献力量。
5、明确责任讲落实,为青少年成长护航引路。一是开展青春自护活动。二是加强与公安、检察院、法院等相关部门联系配合,共选派17名“合适成年人”志愿者参与涉罪未成年人刑事诉讼案件20余件,切实有效地维护好涉罪未成年人合法权益。三是年初以市综治委的名义下发《弥勒市深入推进预防青少年违法犯罪实施方案》的通知,明确预青各专项组成员单位的职责职能以及工作推进落实时间节点,确保取得实效。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.……
2.……
3.……
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2017年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2017年度收入合计683.28万元。其中:财政拨款收入683.28万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少1090.99万元,下降61.49%,主要原因2017年弥勒市电子商务服务中心工作补助经费减少。
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2017年度支出合计548.63万元。其中:基本支出314万元,占总支出的57.23%;项目支出234.63万元,占总支出的42.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少1172.13万元,下降68.12%,主要原因分析2017年弥勒市电子商务服务中心工作支出经费减少。
(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)
(一)基本支出情况
2017年度用于保障中国共产主义青年团弥勒市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出314万元。与上年对比增加93.24万元,上升42.24%,主要原因是2012902款项中“金秋圆梦”助学补助经费支出增加和2012999款项西部志愿者2016年社会保险费补助支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.71%。(人均情况由各部门自行确定)
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二)项目支出情况
2017年度用于保障中国共产主义青年团弥勒市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出234.63万元。与上年对比减少1265.37万元,主要原因是弥勒市电子商务服务中心电商峰会项目支出经费减少。具体项目开支用于电商物流发展经费、奖励农村淘宝“服务之星”激励费、电子商务园区运营经费、国家电子商务农村综合示范补助、第二届中国农产品峰会经费等补助支出;项目开展工作情况:推出创客故事汇、创客集市、网上创业联盟、双创体验周、网商沙龙等网创品牌活动10场,线上、线下参与青年达5000余人次。推荐“弥糖”参加省州创青春比赛,取得初创组第1名的好成绩。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出548.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1172.13万元,下降68.12%,主要原因分析2017年弥勒市电子商务服务中心工作支出经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出538.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.22%。主要用于在职人员经费、志愿者生活补助支出和电子商务服务中心工作支出,具体相关支出情况:
、2012901行政运行支出 68.52万元;(主要用于在职人员工资、对个人和家庭的补助、公用经费、工会费、公务接待费、住房公积金等)
、2012902一般行政管理事务支出90.83万元(主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、公务用车运行费、购办公室设备等支出)。
、2012999其他群众团体事务支出144.90万元。(此款主要用大学生西部志愿者生活补助及社会保险缴费等)。
④、2019999 其他一般公共服务支出234.63万元,此款为弥勒市电子商务服务中心工作办公经费。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);
5.社会保障和就业支出(类)支出9.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于在职人员养老保险单位承担部分,相关支出情况:
、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.05万元。
、2080799其他就业补助支出1.70万元(用于开展“贷免扶补”相关办公经费)
(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.1万元,支出决算为2.81万元,完成预算的55.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.81万元,完成预算的55.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻执行中央八项规定和省州市实施办法,加强预算管理,严控“三公”支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.41万元,下降46.26%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.14万元,下降100%;公务接待费支出决算减少1.27万元,下降31.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行预算,加强内部控制和管理,严格审批制度,公车改革车辆拍卖处置无车辆运行费用,严格执行“三公”支出只减不增的规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.81万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.81万元。其中:
国内接待费支出2.81万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次314人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于接待中央、省、州团组织来检查调研、电商工作交流考察、省青基会、中国青基会对小学建设捐赠等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2017年机关运行经费支出61.89万元,与上年对比增加22.81万元,主要原因在职人员交通补贴费、团委用西部志愿者养老保险单位承担部分,组织青少年羽毛球、乒乓球比赛和2016年党风廉政奖励等运行成本增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费等日常公用支出。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,中国共产主义青年团弥勒市委员会部门资产总额293.59万元,其中,流动资产276.78万元,固定资产16.81万元(其中:房屋0万元、车辆0万元、单价50万元(含)以上的通用设备0万元、单价100万元(含)以上的专用设备0万元、其他固定资产16.81万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少13.12万元,其中固定资产减少13.12万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值13.88万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
(三)政府采购支出情况
一、我单位2017年度采购计划金额为0万元,采购预算(财政性资金)为0万元,非财政性资金0万元。其中:①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元;货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元;货物类其他资金采购计划金额为0万元;货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元;工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元;工程类其他资金采购计划金额为0万元;工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元;服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元;服务类其他资金采购计划金额为0万元;服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。
二、我单位2017年度实际采购金额为0万元,比采购计划金额减少0万元,节减率为0,采购预算(财政性资金)为0万元,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%,非财政性资金0万元,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%。其中:①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;货物类政府性基金实际采购金额为0万,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;货物类其他资金实际采购金额为0万,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;货物类非财政性资金实际采购金额为0万,比采购计划金额减少0万元,节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;工程类政府性基金预算实际采购金额为0万,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;工程类非财政性资金实际采购金额为0万元,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;服务类政府性基金预算实际采购金额为0万,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;服务类其他资金实际采购金额为0万,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%;服务类非财政性资金实际采购金额为0万,比采购计划金额减少0万元,节减率为100%。
(四)绩效自评信息情况
1、绩效自评目的 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。通过绩效评价,评价整体财政支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效,及时总结管理经验,完善内部管理办法,提高部门管理水平和资金的使用效益,并为确定以后年度的支出预算提供依据。
2、评价情况分析及综合评价结论 2017年,根据单位年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
(五)其他重要事项情况说明
无
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
三、“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。
五、项目支出:指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
六、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
七、志愿服务“西部计划”:自2003年起,根据国务院常务会议精神,团中央与教育部、财政部、人力资源和社会保障部联合实施大学生志愿服务西部计划。按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式,每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生,到西部基层开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。另外,由团中央、教育部共同组织的中国青年志愿者研究生支教团于2011年纳入西部计划基础教育专项。
监督索引号53250400271201111