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政府信息公开

  • 索引号
    mlszyz/2025-00003
  • 发布机构
    弥勒市竹园镇
  • 文号
  • 发布日期
    2025-03-11
  • 有效性
    有效

弥勒市竹园镇2025年部门预算公开

监督索引号53250401055800000

附件1


竹园镇2025年预算公开目录


第一部分 竹园镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 竹园镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


第一部分 竹园镇2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、 承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责,负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2、承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、党员发展教育管理、党组织换届选举、村委会社区干部和村委会社区后备干部的管理。

3、承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、企业管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象、爱国卫生及人居环境提升、村委会和社区服务设施建设和管理、住房困难群体住房保障工作、工程建设与管理、棚户区改造等工作。

4、承担信访、法治建设、社会治安综合治理、扫黑除恶、网格化管理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、矛盾纠纷多元化解、突发事件和群体性事件的预防处置、护路护线联防、见义勇为等职责。

5、负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作;统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;组织开展防止返贫监测和帮扶;承担美丽乡村规划建设、乡村振兴产业发展规划、乡村振兴项目工作的协调落实等职责。

6、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

7、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

8、完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,其中行政单位1个,事业单位3个,独立核算单位为弥勒市竹园镇人民政府(行政单位),非独立核算单位为:党群服务中心(事业单位)、 综合行政执法队(事业单位)、农业农村发展和财务服务中心(事业单位)。

(三)重点工作概述

2025年政府工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,认真落实中央经济工作会议精神、省委十一届七次全会、州委九届八次全会、市委三届九次全会精神及中央、省委、州委、市委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,锚定省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委“1377”发展思路,全力拼经济、强产业、惠民生、防风险、保稳定,全面实施6大攻坚行动,全力争做3个发展标杆,实现产业强、文化兴、镇村美、民生实、农民富的目标,稳步推进镇域经济发展,高质量完成“十四五”规划目标任务,为实现“十五五”良好开局打牢基础。我们要突出抓好以下七个方面工作:

(一)聚焦聚力“产业更强”,持续释放发展动能活力。树牢产业思维,着力推动产业转型攻坚,做好延链、强链、补链,集聚培育具有竞争力的产业集群。一是夯实农业发展根基。不断巩固粮食种植规模,壮大优质粮食产业,推动现代农业示范区建设,牢牢守住全镇6.88万亩耕地保护红线,确保粮食播种面积保持在3.8万亩以上,粮食产量不低于1.54万吨。二是推动特色产业集链成群。加快实施农业现代化三年行动,全力提升竹园莲藕、蔬菜、香椿等农特产品实力,扎实推进“一村一品”与“三品一标”认证,全力推进产品溯源,打造绿色生态品牌。精准落实扶持政策,确保畜牧业健康发展。加快红糖产业改造提升,提振竹园红糖品牌。做强竹园卤鸡等美食产业,擦亮竹园饮食文化名片,打响“吃在竹园”品牌。三是做强做优“园区经济”。推动项目向园区集中、产业向园区聚集,围绕弥勒磷电公司黄磷生产基地,重点发展以磷化工为主、其他配套产业为辅的化工产业,促进磷化工产业上下游协同发展。积极推动弥勒磷电公司片区及下游产业项目尽快落地竹园。四是助力“旅居云南”弥勒新品牌打造。充分挖掘竹园区位、气候、农业等优势,大力发展康养旅居产业。在竹园高铁站周边、甸溪河沿线村组,培育形成1至2处竹园乡村旅居地,吸引自媒体人士、大学生等群体旅居旅创竹园,留下一批休闲客、稳定一批旅居客。着力推动消费提振攻坚,依托竹园高铁站站前广场、莲花路等,大力发展节庆经济、夜间经济、周末经济,丰富特色美食、民俗体验等旅游业态,吸引游客流量,培育消费新场景、新业态。

(二)聚焦聚力“后劲更足”,持续推动项目建设提速增效。坚持盯着项目干、围着项目转,着力推动重大项目攻坚,千方百计推动项目早开工、早建设、早投产,全力谋划发展新蓝图。一是坚定不移抓项目储备。围绕全镇发展布局、基础短板和民生关切,紧盯国家、省、州、市重大战略布局和投资导向,不断完善丰富“十五五”规划项目库建设。二是全力以赴抓项目推进。继续推进竹园镇4期棚户区改造建设项目,进一步优化集镇功能、提升集镇颜值。加快建设总投资1.2亿元的弥勒市市域医疗分中心,着力改善看病就医环境。抓实弥泸灌区竹园灌片项目后续建设,织密农业“灌溉网”,助力农业产业增效增收。启动建设总投资1497万元的竹园镇中心幼儿园项目建设,回应群众“幼有所育、幼有好育”的殷切期盼。稳步推进赵林村委会学田小组等9条30户以上自然村通硬化路项目建设,建设里程4.47公里,进一步改善群众出行环境。计划投资1691.79万元实施竹园镇那庵村委会南美白对虾养殖项目、竹园镇土桥村委会新型农村集体经济发展(养殖场)项目、竹园镇者甸村委会甘蔗产业基地道路建设项目,进一步发展壮大村集体经济带动群众增收致富。三是集中优势抓招商引资。依托现有农业资源、水资源和气候资源等,大力实施精准招商、以商招商和招大引强,着力推动主体培育攻坚,力争在绿色食品加工、新能源等领域取得新突破。四是持之以恒培育壮大市场主体。着力推动主体培育攻坚,用活用好惠企政策,做好联系服务企业工作,及时帮助企业解决实际困难。加大创业担保贷款、普惠小微贷等政府金融政策的扶持力度,让市场主体多起来、大起来、强起来。

(三)聚焦聚力“群众更富”,持续赋能乡村全面振兴。坚持把推进乡村振兴作为“三农”工作的中心任务,千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。健全完善防止返贫致贫长效机制,突出抓好脱贫人口、监测对象增收工作,着力抓好“三保障”和饮水安全、兜底保障等政策落实,坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。二是全方位提升集镇品质。盘活闲置空间,不断完善基础设施建设和基本公共服务配套。围绕竹园高铁站布局项目,规划物流产业、现代农产品精深加工和展销基地,大力盘活集镇周边闲置厂房、闲置土地,发展农产品冷链物流交易、农产品分拣等产业,带动周边群众就近就业,培育更多“家门口”的产业。常态化开展集镇经营秩序整治,营造干净、整洁、卫生的城镇环境。三是全要素打造和美乡村。深入实施学习浙江“千万工程”经验三年行动,借鉴大矣果小组、太和小组“绿美乡村”建设成功经验,围绕甸溪河沿线、矣果村委会、花园村委会片区,建设绿美乡村1个。引导群众盘活老旧房屋、用好美丽庭院、美化农家果园,继续开展“美丽庭院”评比选树活动,以庭院“小”美助力乡村“大”美。四是走稳强村富民振兴路。选活发展路径、用活村组干部、盘活各类资源,因村施策推动村集体经济多元化发展,完善联农带农机制,实现集体和群众“双增收”、强村与富民“双促进”。加快培育高素质农民,让更多“土专家”在田间地头大显身手、大有作为。有力推进乡村治理,完善村规民约,倡导健康文明、勤俭节约的生活方式,提升群众精神面貌。

(四)聚焦聚力“环境更美”,持续构建绿色生态安全屏障。认真践行“两山”理论,推动绿色低碳转型,着力推动生态高颜值与高质量发展齐头并进,守护竹园的绿水青山。一是加强生态系统保护修复。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,全面加强林长制工作,压实各级林长责任,常态化开展巡林护林,不断厚植生态优势。严格落实河长制,全面推进河长清河、清“四乱”专项行动,努力实现辖区内“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。二是狠抓农业面源污染治理。大力推进农药化肥减量增效,加强危险废物收集处理,强化土壤污染风险管控和修复,继续实施畜禽粪污资源化利用,强化秸秆还田和废旧地膜回收,有效遏制农业面源污染。三是健全人人共管长效机制。对标浙江“千万工程”先进经验,持续推进爱国卫生“7个专项行动”,深入推进“厕所革命”。健全完善长效机制,实现村庄清洁常态化,让良好生态环境成为竹园最美底色。四是强化耕地保护和质量提升。压实扛牢耕地保护责任,把加强耕地保护摆在更加突出的位置,做好2025年耕地流出问题整改,确保耕地数量不减少、质量不降低。从严落实乡村建设规划许可管理,坚决遏制新增乱占耕地建房行为。

(五)聚焦聚力“民生更实”,持续促进社会事业全面发展。坚持以民为本,着力推动民生保障攻坚,把群众身边的大事小情解决好,让大家笑容更多、心里更暖。一是突出就业优先导向。做好稳岗就业服务保障,加大重点群体就业帮扶力度,建立农村劳动力就业信息采集、发布制度,确保农村劳动力实现稳定转移就业。落实落细就业优先政策,推进多渠道灵活就业,突出抓好高校毕业生、农民工、脱贫人口等重点群体就业,鼓励返乡农民工创业。二是完善社会保障体系。严格落实国家各项惠农政策,及时发放各类社保、惠农专项资金,切实保障农民群众切身利益。深入推进“一老一小”关心关爱挂联帮扶机制,托起“一老一小”幸福生活。推动社会保险扩面提标,统筹推进养老保险、医疗保险应保尽保。深入贯彻落实殡葬改革相关政策,树立殡葬改革文明新风。三是努力办好人民满意教育。统筹利用和发掘各类社会资源,关心支持好学校发展,保障教师权益,营造尊师重教的浓厚氛围。全面落实义务教育阶段“两免一补”政策和营养早餐改善计划、“雨露计划”和“双减”等政策要求,打造家门口一流教育。常态化推进控辍保学动态清零。扎实开展校园安全工作,推进学生安全及心理健康教育。四是丰富公共文化事业。深入实施文化惠民工程,发展壮大乡村文艺队伍,依托镇文体中心组织开展好全镇群众性民族节庆和重要节日文化活动。办好“卤鸡美食节”“红糖文化节”等活动。积极培育并选树道德模范、身边好人等,提升公众文明素养,弘扬社会文明新风。

(六)聚焦聚力“治理更优”,持续深化平安法治竹园建设。坚持安全发展理念,着力推动城乡融合攻坚,更好统筹高质量发展和高水平安全。一是打造基层善治样板。深入开展“八五”普法和普法强基补短板行动,加强矛盾纠纷排查化解和源头治理,继续灵活运用余林调解工作法和社会矛盾纠纷排查化解“五定”工作法,坚决控增量、减存量、防变量。强化社会治安整体防控,严厉打击各类违法犯罪活动,加大电信网络诈骗打防宣传力度,深化禁毒防艾人民战争,推动“平安”向“长安”迈进。二是筑牢安全生产底板。扎实推进治本攻坚三年行动,落实安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理机制,提高风险隐患排查整改质量,健全完善应急响应机制,完善防汛“1262”和防震减灾“123”快速响应叫应机制,坚决防范遏制重特大安全生产事故的发生。全面提高防汛抗旱、防震减灾、森林草原防灭火等防灾减灾水平,确保人民群众生命财产安全。三是补齐风险防范短板。积极争取中央化解地方政府债务政策,牢牢守住债务风险底线。加强国有资产监督管理,积极盘活闲置资产资源,优化财政收入结构。严格落实食品安全“两个责任”,全力保障“舌尖上的安全”,以“零容忍”态度抓好校园食品安全工作。扎实开展中华民族共同体意识常态化教育,促进全镇民族团结进步,宗教和睦和顺。

(七)聚焦聚力“效能更高”,持续加强政府自身建设。努力建设人民满意的政府,坚决做到对人民负责、受人民监督、让人民满意。一是依法行政重规范。大力推进法治政府建设,依法决策、依法行政、依法治理,把政府活动全面纳入法治轨道。自觉接受镇人大法律监督、工作监督,主动接受社会和舆论监督,认真办理人大代表建议。二是真抓实干担使命。发扬担当精神,增强斗争本领,敢于攻山头、打硬仗,善于闯新路、开新局,以钉钉子精神一抓到底、抓出成效。多到项目现场解难题、破瓶颈,多到基层一线办实事、解民忧。三是清正廉洁树形象。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神,持续精简文件、会议,不断优化政风、提升效能。坚持“俭”字为要、过紧日子,集中财力办好大事要事。持续整治群众身边不正之风和腐败问题,促进干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制81人,其中:行政编制28人,工勤人员编制0人,事业编制53人。在职实有71人,其中: 财政全额保障71人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,238,448.00元,其中:一般公共预算17,238,448.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加1,302,286.88元,主要原因是人员基本支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,238,448.00元,其中:本年收入17,238,448.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款17,238,448.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,302,286.88元,主要原因是人员基本支出增加。

四、预算单位支出情况

1、 201 一般公共服务支出 2025年预算数为10,604,942.00元,较上年数增加5,877,325.00元,主要原因是乡镇机构改革,事业单位人员工资统一调整至2010350事业运行科目中。其中:

(1)2010102 一般行政管理事务 2025年预算数为181,200.00元,主要用于人大代表活动支出及镇人大公用经费,与上年一致,无增减变动;

(2)2010301 行政运行 2025年预算数为3,687,544.00元,主要用于本单位行政人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等,较上年增加536,215.00元,增加的主要原因是人员经费增加;

(3)2010302 一般行政管理事务 2025年预算数为999,708.00元,主要用于行政人员工资福利支出及公用经费,较上年减少33,392.00元,减少的主要原因是行政事务工作经费减少;

(4)2010350 一般行政管理事务 2025年预算数为5,173,102.00元,主要用于事业人员工资福利支出及公用经费,较上年增加5,173,102.00元,主要原因是乡镇机构改革,事业单位人员工资统一调整至2010350事业运行科目中;

(5)2013299 其他组织事务支出 2025年预算数为192,067.00元,主要用于本单位中国共产党组织部门项目支出,较上年增加192,067.00元,增加的主要原因是组织事务项目经费增加;

(6)2013904 社会工作事务支出 2025年预算数为371,321.00元,主要用于社区干部工资、绩效及各项保险支出,较上年增加371,321.00元,增加的主要原因是社区干部待遇从2130705对村民委员会和村党支部的补助科目中变更至2013904 社会工作事务科目中;

3、208 社会保障和就业支出2025年预算数为1,298,765.00元,较上年减少851,479.12元,主要是基本支出减少。其中:

(1)2080109 社会保险经办机构2025年预算数为3600元,主要用于社区协管员补贴,较上年减少856,192.00元,减少的主要原因是乡镇机构改革,事业单位人员工资统一调整至2010350事业运行科目中;

(2)2080501 行政单位离退休2025年预算数为3,200.00元,主要用于行政单位退休工作经费,较上年增加400.00元,增加的主要原因是退休人员增加;

(3)2080502 事业单位离退休2025年预算数为6,000.00元,主要用于事业单位退休工作经费,较上年增加400.00元,增加的主要原因是退休人员增加;

(4)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,172,530.00万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,较上年增加167.00元,增加的主要原因是人员调动基数变化;

(5)2080801 死亡抚恤2025年预算数为113,435.00元,主要用于行政事业单位遗属人员生活困难补助,较上年增加3745.88元,增加的主要原因是遗属补助金基数调整。

4、210 卫生健康支出 2025年预算数为911,362.00元,较上年减少6,351.00元,主要是基本支出减少。其中:

(1)2100716 计划生育机构2025年预算数为21,200.00元,主要用于社区计生协管员、信息员补助,与上年一致,无增减变动;

(2)2101101 行政单位医疗 2025年预算数为241,553.00元,主要用于行政职工医保支出,较上年减少50,606.00元,减少的主要原因是人员调出和医保基数调整;

(3)2101102 事业单位医疗2025年预算数为378,235.00元,主要用于事业职工医保支出,较上年减少136,837.00元,减少的主要原因是人员调出和医保基数调整;

(4)2101103 公务员医疗补助2025年预算数为255,717.00元,主要用于公务员医疗补助支出,较上年增加188,417.00元,减少的主要原因是医保基数调整;

(5)2101199 其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为14,657.00元,主要用于事业职工医保支出,较上年减少7,325.00元,减少的主要原因是医保基数调整;

5、213 农林水支出 2025年预算数为3,669,008.00元,较上年减少2,312,058.00元,主要原因是乡镇机构改革,事业单位人员工资统一调整至2010350事业运行科目中。其中:

(1)2130705 对村民委员会和村党支部的补助2025年预算数为3,669,008.00元,主要用于村、社区小组、村小组人员补助经费,较上年增加496,900.00元,增加的主要原因是村、社区小组、村小组人员补助经费增加;

6、221 住房保障支出 2025年预算数为754,371.00元,较上年增加858.00元,增加的主要原因是人员调动,基数调整;

(1)2210201 住房公积金2025年预算数为754,371.00元,主要用于本单位在职在编工作人员住房公积金缴费支出,较上年增加858.00元,增加的主要原因是人员调动,基数调整;

五、对下专项转移支付情况

本单位预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

竹园镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计346,460.00元,较上年减少10,740.00元,下降3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

竹园镇2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年一致,无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

竹园镇2025年公务接待费预算为125300.00元,较上年减少3,900.00元,下降3%,国内公务接待批次为312次,共计接待1250人次。

减少的主要原因是:我单位严格执行中央八项规定,实行“三公”经费只减不增的原则,有效控制“三公”经费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

竹园镇2025年公务用车购置及运行维护费为221,160.00元,较上年减少6,840.00元,下降3%。其中:公务用车购置费0元,与上年一致,无增减变动;公务用车运行维护费221,160.00元,较上年减少6,840.00元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因是:我单位严格执行中央八项规定,实行“三公”经费只减不增的原则,有效控制“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排部分。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

竹园镇2025年机关运行经费安排525,956.00元,与上年对比减少35,444.00元,减少的主要原因是:我单位严格执行中央八项规定,实行“三公”经费只减不增的原则,有效控制“三公”经费预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,竹园镇资产总额22,386,290.25元,其中,流动资产3,874,196.94元,固定资产4,678,110.57元,对外投资及有价证券0元,在建工程6,230,000.00元,无形资产2元,其他资产7,603,980.74元。与上年相比,本年资产总额减少4,484,445.92元,减少原因为货币资金减少和非本单位在建工程转出,其中固定资产404,042.30元,减少原因为计提折旧,资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入162,928.78元,其中出租资产737.95平方米,资产出租收入162,928.78元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

(四)公开空表说明

根据预算,本部门无项目支出绩效目标(另文下达)、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算,对下转移支付绩效目标、新增资产配置,因此项目支出绩效目标表(另文下达)05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1,对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10为空表。

第二部分 竹园镇2025年部门预算表(见附表)


监督索引号53250401055800111