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政府信息公开

  • 索引号
    zggcdmlswyhjgbzwyhbgs/2025-00001
  • 发布机构
    中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2025-03-11
  • 有效性
    有效

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开

监督索引号53250400222500000


中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表


第一部分 中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订贯彻执行行政体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施,协调推进机构编制科学化、规范化、法治化建设;负责各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、市政府提供决策咨询意见和建议。3.拟订行政管理体制和机构改革方案;审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案;指导、协调市级机关各部门和乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案;审核市属和乡镇事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的建议;指导、协调市级机关各部门、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制,提出编制分配及调整建议,拟订编制总量控制目标和调整方案。6.审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制;审核市人大及其常务委员会、市政协机关,市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制;审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制,负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。7.负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务。8.负责机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。9.负责贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。10.承担市委机构编制委员会的日常工作。11.完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门机构规格正科级,共设3个内设机构,包括综合科、机关事业科(监督管理科)、职责事项管理科(登记管理科),行政编制10名。实有人员:公务员10人。所属事业单位1个:中共弥勒市委机构编制委员会办公室电子政务中心(非独立核算,非独立批复单位),核定事业编制4名,共有事业人员2人。

(三)重点工作概述

1.完善党对各方面各领域全面领导的体制机制。2.综合执法改革稳步推进。3.巩固深化承担行政职能事业单位成果。4.提升登记管理和赋码工作水平。5.不断加强对机构编制实名制动态管理。做好编制总量控制和动态调整,县(市)级行政事业单位机构设置、人员编制领导职数的调整。6.加强对机构编制的监督检查,进一步规范领导职数管理台账,持续抓好机构编制问题整改专项工作,强化部门协同。7.完善内控制度,稳步推进党建工作、党风廉政工作,完成乡村振兴帮扶等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14名,其中:行政编制10名,工勤人员编制0人,事业编制4名。在职实有12人,其中: 财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2367537.60元,其中:一般公共预算2367537.60元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比,较上年增加223257.71元,主要原因:机构改革后,部门职能职责增加,相应增加开展工作经费预算收入。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2367537.60元,其中:本年收入2367537.60元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2367537.60元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加223257.71元,主要原因:机构改革后,部门职能职责增加,相应增加开展工作经费预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2367537.60元。财政拨款安排支出2367537.60元,其中:基本支出2367537.60元,与上年对比增加225521.68元,主要原因是机构改革后,部门职能职责增加,相应增加开展工作经费预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.201款一般公共服务支出1867294.00元,与上年(1753134.90元)相比增加114159.10元,增加6.51%,主要原因是增加了工作经费支出。其中:

2013101(行政运行)财政拨款经费1328789.00元,其中:人员经费1195323.00元,公用经费133466.00元,与上年对比增加168194.00元,主要原因为人员经费增加。

2013102(一般行政管理事务)财政拨款经费330000.00元,主要用于工作经费及业务经费,与上年比较增加113779.58元,增加原因是部门职能职责增加,相应增加开展工作经费预算支出。

2013150(事业运行)财政拨款经费208505.00元,主要用于人员经费201149.00元,公用经费7356.00元。较上年减少60988.44元,主要原因为人员减少,人员经费预算相应减少。

2.208款社会保障和就业支出206514.00元,与上年(207099.20元)相比减少585.20元,其中:

2080501(行政单位离退休)财政拨款经费800.00元,主要用于支付退休人员的离退休公用经费,较上年无增减变动。

2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)财政拨款经费205714.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,较上年减少585.20元,主要原因是缴费基数调整和人员减少造成支出预算减少。

3.210款卫生健康支出162466.60元,与上年(156880.32元)相比增加5586.28元,增加3.56%,主要用于职工的基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出,增加原因是基本医疗保险缴费基数变动造成预算增加,其中:

2101101(行政单位医疗)财政拨款经费92229.00元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费,较上年减少23459.30元,原因是缴费基数调整造成支出预算减少。

2101102(事业单位医疗)财政拨款经费15400.00元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费,较上年减少15186.22元,减少原因:一是缴费基数变动造成经费预算减少。二是人员减少,缴费经费预算相应减少。

2101103(公务员医疗补助)财政拨款经费52266.60元,主要用于公务员医疗补助经费支出,较上年增加44445.06元,增加原因是缴费基数变动造成经费预算增加。

2101199(其他行政事业单位医疗支出)财政拨款经费2571.00元,主要用于生育保险经费支出,较上年减少213.26元,减少原因是缴费基数变动造成经费预算减少。

4.221款住房保障支出131263.00元,与上年比较,增长9673.00元,主要原因是人员减少及缴费基数变动,造成住房公积金支出预算增加,其中:

2210201(住房公积金)财政拨款经费131263.00元,主要用于住房公积金经费支出,较上年增加9673.00元,主要原因是人员减少及缴费基数变动,造成支出预算增加。

五、对下专项转移支付情况

我部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元,较上年无增减变动,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2025年因公出国(境)费预算0元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为10000.00元,较上年无增减变动,国内公务接待批次为10次,共计接待100人次。

公务接待预算编制情况说明:为进一步落实2025年机构编制工作计划,保障接待省、州及其他县市机构编制部门开展机构编制调研、评估等工作编制预算,与上年公务接待预算保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年无增减变动。其中:公务用车购置费0元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费0元,较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2.结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.行政运行:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般行政管理事务:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

9.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

10.项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排部分。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排470822.00元,与上年(233043.96元)对比增加237778.04元,主要原因分析:因职能职责增加,结合实际业务开展需求,增加保运转经费预算,造成机关运行经费预算较上年增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,我部门资产总额145798.32元,其中,流动资产15821.66元,固定资产67248.16元,对外投资及有价证券0元,在建工程62728.50元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加76692.77元,其中固定资产增加2555.72元,在建工程增加62728.50元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产1项,账面原值11140.00元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

(四)公开空表说明

根据预算,本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目预算、部门项目中期规划,因此部门项目支出绩效目标表(另文下达)、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 中国共产党弥勒市委员会机构编制

委员会办公室2025年部门预算编制表(见附表)

监督索引号53250400222500111