- 索引号mlzhzyjys/2025-00000
- 发布机构弥勒中华职业教育社
- 文号
- 发布日期2025-03-12
- 有效性有效
弥勒中华职业教育社2025年部门预算公开
监督索引号53250400271700000
弥勒中华职业教育社部门2025年预算公开目录
第一部分弥勒中华职业教育社部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 弥勒中华职业教育社部门2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 弥勒中华职业教育社部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中华职业教育社是中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体。是党和政府团结、联系国内外职业教育界有关人士的桥梁和纽带。本社的主要职责:(1)团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践,探索我国职业教育改革发展的途径,并就有关问题向党和政府提出建议;(2)推进社办事业、企业的发展;发挥教育中介组织的相关作用;(3)开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究;(4)争取党和政府支持,动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动;(5)开展与国内外有关教育团体和人士的联系与交流,增进相互了解,促进友好合作。
(二)机构设置情况
我部门共设置1个内设机构,包括:弥勒中华职业教育社办公室,所属单位0个。
(三)重点工作概述
(1)加大对外宣传力度,塑造职教社良好形象;(2)深入开展温暖工程,创新职业教育;一是加大各类职业技术培训;二是加大对困难学生和困难职工的扶助;三是发挥职业中介作用,积极为求职人员推荐介绍就业服务。(3)组织发展有序推进;(4)积极做好精准扶贫工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制2人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制2人。在职实有2人,其中: 财政全额保障2人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入34.99万元,其中:一般公共预算34.99万元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
2025年较上年增加0.8万元,增加2.3%。主要增减变动原因:工资福利支出增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 34.99万元,其中:本年收入34.99万元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款34.99万元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
2025年较上年增加0.8万元,增加2.3%。主要增减变动原因:工资福利支出增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 34.99万元。财政拨款安排支出 34.99万元,其中:基本支出34.99万元,较上年增加0.8万元,增加2.3%。主要增减变动原因:工资福利支出增加;项目支出0万元,与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.205(类)03(款)99(项)其他职业教育支出2025年预算数为26.72万元,较上年增加0.63万元,主要原因是工资增加。 主要用于工资福利支出,正常运转支出。
2. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为3.33万元,较上年增加0.03万元,主要原因是调资致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休支出0.04万元,较上年无变化。
4.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出2025年预算数为1.6万元,较上年减少0.68万元,主要原因是调资致单位医疗支出缴费支出减少。主要用于单位医疗支出。
5.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助支出0.27万元。较上年减少1.09,较上年增加0.98万元。主要原因是调资致单位医疗支出缴费支出增加。主要用于单位公务员医疗支出。
6.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出0.04万元。较上年减少0.02万元,主要原因是调资致单位医疗支出缴费支出减少。主要用于其他行政事业单位医疗支出
7.221(类)02(款)01(项)住房保障支出2.17万元,较上年增加0.02万元,主要原因是2025年财政增加了对住房保障的预算支出。主要用于住房保障支出。
五、对下专项转移支付情况
本部门无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.14万元,其中:政府采购货物预算0.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
弥勒中华职业教育社部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元,较上年减少0.01万元,下降0.1%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
弥勒中华职业教育社部门2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化。
(二)公务接待费
弥勒中华职业教育社部门2025年公务接待费预算为0.78万元,较上年减少0.01万元,下降0.1%,国内公务接待批次为10次,共计接待50人次。减少原因:厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费
弥勒中华职业教育社部门2025年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
市职教社成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。采用核查法核查财政预算批复执行及部门整体支出情况。推行绩效目标、绩效报告、评价结果等信息除在本部门内部公开外,还向政府报告,并逐步扩大社会公开绩效信息的范围,主动接受社会监督。
预算绩效管理是既“做正确的事”,还要“正确做事”,通过对2025年单位的预算绩效管理、加强预算管理,制定行之有效的规章制度,提高资金的使用效益,提高工作效率,为部门预算管理提供决策依据,按质按量完成单位工作。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
职教社2025年机关运行经费财政拨款预算5.75万元,主要用于办公费、工会费、其他交通费等。较上年预算执行数减少0.03万元。主要原因是2025年财政减少了运行经费预算支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,职教社部门资产总额1.34万元,其中,流动资产0.07万元,固定资产1.27万元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少0.56万元,其中固定资产增加减少0.56万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)公开空表说明
根据预算,本部门无项目支出预算、项目支出绩效目标预算,政府性基金预算支出预算,政府购买服务预算,对下转移支付预算,对下转移支付绩效目标预算,新增资产配置预算,因此项目支出预算表、项目支出绩效目标预算表,政府性基金预算支出预算表,政府购买服务预算表,对下转移支付预算表,对下转移支付绩效目标预算表,新增资产配置预算表为空表。
第二部分 弥勒中华职业教育社部门2025年部门预算表(见附表)
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